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加油卡充值,怎么作賬?預付賬款?管理費用?謝謝老師。
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2020-06-18
一般納稅人企業,上期是做,借管理費用820,貸記銀行存款820。應交銷售稅是690,本期怎么做分錄。
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2015-10-23
老師。欠員工工資可以這樣寫么:借管理費用 貸銀行存款,要是根據這分錄、發工資時候怎么寫。
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2018-10-22
把管理處收回來的19年的物業費做成預收分錄是不是 借 預收賬款 貸 主營業務收入/物業費????
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2018-06-29
上月支付了招待費,借:管理費用貸銀行存款,本月發現是為其他公司墊付,收回后,怎么做分錄
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2021-06-08
我上個月繳納物業費 做了會計分錄 借 管理費用 貸 銀行存款 這個月收到發票 應該怎么做賬
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2018-07-03
這個費用報銷 不是應該借 管理費用-車輛使用費 -加油費 貸 銀行存款嗎 為什么是累計折舊啊
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2021-12-04
老師 麻煩看看分錄是否√ 收到外聘研發人員勞務費發票 借 研發支出—費用化支出—勞務費 貸 應付賬款 付款時 借 應付賬款 貸 銀行存款 月末結轉 借 管理費用—研發費用 貸 研發支出—費用化支出—勞務費
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2019-04-19
老師,我們公司收到的掛靠公司支付的管理費,我每次都計入其他應付款到底是不是對的?
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2023-06-09
老師,我們單位有一位退休職工,退休之后有一個退休工資補差,這個錢有專門的撥款,我們這邊是掛了往來賬的其他應付款,現在年底了,不夠的部分由我們場從管理費其他里面支出?,F在做賬摘要那一欄我應該怎樣注明?需不需要其他的憑證?
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2021-01-12
老師你好,我之前的同事還沒收到對方發票,款項已經付給對方他說這樣做賬的,付款時借:其他應收款 貸:銀行存款 收到發票時借:管理費用 貸:其他應收款 這樣是不是錯誤的呀?
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2021-02-24
老師這些應付賬款是前期的2019/2020付的款項,借應付賬款 貸銀行存款 然后調是不是2021年十二月份可以做借管理費用 貸:應付賬款,2022年五月份在做2021年度匯算清繳納稅調整對吧?
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2022-01-15
公司前期請財務公司代理記賬,開了專票未認證,帳已經做了,并且已經裝訂,(科目為:借:管理費用—差旅費(其中差旅費中又有一些是招待費),貸:其他應付款),我現在要不要認證專票,該怎么做?
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2021-02-02
老師,前期外帳是代理記賬做的,有一筆用私戶付款,發票已取得,外帳會計按照發票寫了,借:管理費用 貸:銀行存款-公戶銀行,但是公戶沒有這筆,現在銀行賬對不上,還有幾筆公戶銀行賬他沒有記上,我現在怎么調整使賬上和銀行賬戶余額對上,做分錄需要附原始單據嗎
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2016-08-29
老師,您好,我公司采購了一臺儀器設備,是這樣做分錄嗎?當月:借固定資產貸銀行存款,次月借管理費用16000,貸累計折舊16000?,F在新政策下,會計處理可以這么做的吧
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2019-09-06
這個是填管理費用中的嗎
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2021-04-27
我想知道代理商的稅費放在結算里面,比較方便還是說單獨放在日常管理費用里面比較容易核算?
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2021-08-10
.: 月底全部轉入管理費用,這里的日期怎么是1號呢 .: 為什么不是31日
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2021-06-18
B選項的管理費用怎么算出來的
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2021-05-15
郭老師好!公司項目上買的建工保險我計入了公司的管理費用。有10萬元。這樣是不是必須要修改
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2021-03-05
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