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請問,開辦費較大(包含裝修費,房租費等)。 可以直接計入當月借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 不做攤銷處理嗎?
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2018-02-28
進項已經做入上月,但是后來勾選未勾上,當時付款的時候拿到的增票是借管理費用借應交稅金-進項貸銀行存款的。現在月頭發現已做進的進項未認證成功,就做了借應交稅金-待抵扣進項,貸應交稅金-應交稅金進項。但是現金流流里有稅金的金額。這樣需要調整么?
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2016-11-02
老師,公司自己有一筆花卉協會的年費,做銀行日記賬的的時候應該入什么費用?管理費用可以嗎?
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2019-12-18
外帳會計記賬是合法的吧,我們對公匯款服務費,并且有發票,另外我付款后內賬應該借管理費用辦公費 貸銀行存款對嗎
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2019-09-24
這月收到到房租的發票做成,借:預付賬款 貸:銀行存款攤銷的時侯做借:管理費用-房租 貸:預付賬款 ,攤銷是這月開始還是從次月在開始,攤銷時后面要不要附什么單據呢
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2017-07-05
一月份付對方房租,一月份做賬:借: 管理費用 預付賬款 貸:銀行存款第二個月收到專票,怎么入賬,上個月賬怎么沖
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2017-03-09
內賬有個老師講費用報銷,借 管理費用 貸 銀行存款(私戶)我不是很明白。
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2019-07-11
請問下,找會計師事務所審計。 合同說費用共6萬。 進場先付3萬。 報告出來后付剩下3萬。 已經進場了支付3萬。請問下。做賬時候做 借管理費用 3萬 貸銀行存款3萬 ? 還在借管理費用6萬 貸其它應付3萬 銀行存款3萬
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2020-07-30
老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費用 均負數填列
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2022-01-04
房租已經預付一年,沒有發票,借:預付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費用——房租,岱:預付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
基本戶開戶購買的支付密碼器有發票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?
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2020-05-06
我們預付房租及物業費(發票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,公司5月份購入固定資產一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產,貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發票已認證)
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2019-10-12
老師,賬剛交接過來,發現2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調增 我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
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2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
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2019-07-19
評價咨詢發票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款。現在發票已認證,做轉賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
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