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支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
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2019-07-19
我們預付房租及物業費(發票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師發現2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
評價咨詢發票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款。現在發票已認證,做轉賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
請問老師,收到保險服務費發票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
電商行業籌建期具體流程是什么
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2017-08-28
商貿和建安行業增值稅稅負多少?
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2018-09-03
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業費用
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2016-01-31
零基礎上崗 “練習8-稅費”中的練習11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個月應發工資20000元,發放了后才發現算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預提,不通過應付職工薪酬,直接發工資入管理費用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,現在上一年的賬已經結了,上次咨詢老師說是應該做勞務成本,請問是不是按圖片上面的調整啊?
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發工資,發8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3000 , 到9月15號發工資時 借:應付職工薪酬 3000 貸:現金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
請問商場收的管理費開什么稅收編碼?稅收編碼開錯幾年了有什么影響?
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2022-07-18
請問老師,公司是做商品貿易的,現在就是開銷售商品的發票,公司以后想收取運費倉儲管理費和打包費,那我開運費,倉儲管理費,還有打包費,這三個的發票可以開嗎
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2021-04-21
下列債權人會議的職權中,可以委托給債權人委員會行使的有(  )。 A.核查債權 B.監督管理人 C.申請法院更換管理人,審查管理人的費用和報酬 D.決定繼續或者停止債務人的營業
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2024-03-16
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經理(管靠人)的工程款,這個項目經理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
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2019-05-08
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