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老師 小規(guī)模有28萬的免增值稅項(xiàng)目收入 有10萬的增值稅項(xiàng)目收入 合計(jì)38萬 請(qǐng)問 10萬的增值稅項(xiàng)目收入 是否符合季度30萬免增值稅
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2019-10-22
增值稅里的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當(dāng)月預(yù)繳稅款的,但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅里核算嗎
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2018-05-05
借方應(yīng)交稅金——增值稅銷項(xiàng)稅額,貸方應(yīng)交稅金——增值稅未交金額和應(yīng)交稅金——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納時(shí),怎樣轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金——增值稅未交金額
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2017-08-04
已經(jīng)認(rèn)證的專項(xiàng)發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已認(rèn)證貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。這樣對(duì)嗎?老師?
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2021-07-29
老師我有一筆簡(jiǎn)易計(jì)稅的計(jì)提時(shí)分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅-未交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)嗎?
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2021-02-26
扣了一個(gè)增值稅2萬多元 但是是因?yàn)橐郧百I發(fā)票 然后現(xiàn)在罰款 但是顯示也是增值稅 是做計(jì)提增值稅呢 再交增值稅 還是做營(yíng)業(yè)外支出
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2017-08-22
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
附加稅計(jì)算方法:銷項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額等于實(shí)際繳納增值稅額,在用實(shí)際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
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2019-03-27
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要把增值稅銷項(xiàng)科目和進(jìn)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向沖平嗎?還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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2019-08-07
以下哪幾種發(fā)票屬于增值稅發(fā)票( )。 (本題4分) A.增值稅普通發(fā)票 B.增值稅專用發(fā)票 C.機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 D.貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票
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2017-11-05
老師您好,做賬中發(fā)現(xiàn)上個(gè)月未做借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅一未見增值稅這筆分錄,可以在這個(gè)月做賬補(bǔ)上嗎?
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2023-03-02
小規(guī)模納稅公司,季度申報(bào)增值稅,在增值稅小規(guī)模申報(bào)表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
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2019-07-08
最后一步分錄是將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那個(gè)科目,那期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額還轉(zhuǎn)嗎
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2017-11-06
,軟件企業(yè)增值稅即征即退政策,實(shí)際交的增值稅稅負(fù)超過3%的部分,即征即退,實(shí)際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
繳納增值稅時(shí)不是 借 未交增值稅 貸銀行存款 嗎?為什么實(shí)操中的辰希模具有限公司繳納上個(gè)月增值稅的分錄是 借 已交增值稅 貸 銀行存款
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2016-05-28
年末留底稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方,這樣可以么?
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人,公司租的場(chǎng)地有一部分要轉(zhuǎn)租給別人,但是非要我們開票,還要增值稅專用發(fā)票,經(jīng)營(yíng)范圍里面沒有租賃這一塊,是否可以找稅務(wù)局代開發(fā)票,還是必須要先有這個(gè)增項(xiàng)才能去代開?
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2019-03-14
現(xiàn)在公司進(jìn)口增值發(fā)票太多了,公司想交點(diǎn)增值稅。比如8月公司進(jìn)口一臺(tái)貨物,交了進(jìn)口增值稅,在8月份做賬:1、預(yù)付進(jìn)口增值稅,借:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 貸:銀行存款 2、購(gòu)貨,借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,等到10月份認(rèn)證該臺(tái)儀器的進(jìn)口增值稅發(fā)票,再把該貨物的進(jìn)口增值稅入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 不知道這樣可以不?
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2018-11-16
一般納稅人,當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額2226.23,進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額是16.98,那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄:借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2226.23,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額16.98,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計(jì)提時(shí)分錄:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個(gè)分錄對(duì)嗎?可是為什么銀行扣款時(shí),增值稅是1164.92,附加稅是81.54,怎么看這兩個(gè)數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系,問題出在哪了呢?
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2021-12-29
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