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你好,旅游行業(yè)差額征稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三有余額,可以在以后的申報(bào)中沖抵收入嗎?
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2023-11-16
老師 個(gè)人起征點(diǎn)到20000 個(gè)體工商戶是30000 如果是免稅銷售額 那填納稅申報(bào)表的話 這兩項(xiàng)起征點(diǎn)不一樣但都需要填到未達(dá)起征點(diǎn)銷售額中是嗎 個(gè)體工商戶的免稅銷售額是不可以填到小微企業(yè)免稅銷售額中的是吧
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2016-08-16
小規(guī)模季報(bào)收入不超過9萬免征增值稅,這里的9萬指的是不含稅收入嗎?如果超過9萬是全額征稅還是超出部分征稅?
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2017-11-29
小規(guī)模納稅人,季度營(yíng)業(yè)額不滿30萬免征增值稅,那我第一個(gè)季度不滿30萬,第二個(gè)季度超過了,但兩個(gè)季度平均一下也不到30萬,那第二季度的報(bào)表應(yīng)該怎么填,是按照超過30萬全額征稅嗎?
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2020-07-14
老師能教教我差額征稅的,營(yíng)改增對(duì)于每月計(jì)提的增值稅怎么做分錄啊
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2016-10-14
#提問#老師請(qǐng)我一下個(gè)人出租的住房怎么繳納稅,征繳的起征金額和稅率是多少?
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2019-06-27
作業(yè): 甲企北2018年年末應(yīng)收賬款的余額為500000元: 2019年年未應(yīng)收樂款的余額為600 000元: 2020年4月應(yīng)收乙企業(yè)的貨款確認(rèn)為杯賬損失20000元: 2020年年末應(yīng)收賬款的余額為550000元: 2021年5月。 上年己爾認(rèn)為蝦點(diǎn)的應(yīng)收點(diǎn)款文收回15000元: 2021年未應(yīng)收賬款的余額為700000元 愛果,飯?jiān)O(shè)經(jīng)戲值利試,每年均技3%計(jì)捉壞賬準(zhǔn)備, 微有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 2022年發(fā)生環(huán)賬30000元: 2022年未應(yīng)收賬款余 額400000元。
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2023-03-12
某地區(qū)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元,某個(gè)體商戶(小規(guī)模納稅人)本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元(含稅)。計(jì)算該公司個(gè)體商戶本月應(yīng)繳納增值稅額?
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2021-10-17
老師,我們是個(gè)體戶,上個(gè)季度開了二十多萬普票,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候。這個(gè)金額是填含稅的還是不含稅的。應(yīng)該填在那行,未達(dá)起征點(diǎn)。小微企業(yè)。還是其他免稅
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2023-10-18
紅沖了之前開錯(cuò)稅率的發(fā)票,之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),未交稅,現(xiàn)在開回正確稅率的發(fā)票,(紅字稅比藍(lán)字稅多),增值稅申報(bào)表如何填列,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入如何填列
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2018-04-13
小規(guī)模發(fā)票收入入賬嗎?(代開時(shí)已扣繳增值稅)要是加上代開的發(fā)票,剛好又達(dá)到了起征點(diǎn),那不是又得重復(fù)繳稅,那其他自己開的不又得繳稅,怎么處理發(fā)票部分呢?
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2017-01-05
老師,小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98,5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)銷售額95238.10元。請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí),填寫第幾欄?是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
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2024-01-03
這個(gè)是小規(guī)模的,從四月份起開始免征增值稅,第三季度開發(fā)票60000,是不是系統(tǒng)生成的是正確的呀 那會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款 60000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 就行是嗎?
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2022-07-04
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們公司第三季度的不含稅銷售額130821.75元,我在申報(bào)增值稅時(shí)第10列顯示是淡黃色,提示說已超起征點(diǎn),請(qǐng)教一下怎么解決老師?
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2019-10-16
老師,我問一下我們是小規(guī)模納稅人,我們1-3月開票金額是45000,沒達(dá)到起征點(diǎn)不用繳納增值稅,我是不是要先確定收入后在把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里?
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2020-04-03
老師,小規(guī)模納稅人,平時(shí)按1%開票,每季度不超45萬,申報(bào)增值稅時(shí)可填寫在未達(dá)起征點(diǎn)免稅欄次,超過45萬時(shí),應(yīng)該填寫在哪里?填寫在3%欄次,校對(duì)不通過,怎么辦?
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2021-10-09
小規(guī)模納稅人2020年第一季度增值稅申報(bào)表 1月份按3%稅率開票 2月份未開票 3月份按1%稅率開票 第一季度未超過起征點(diǎn) 請(qǐng)問主表和副附表怎么填寫數(shù)據(jù)?
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2020-04-14
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
老師,小規(guī)模建筑公司納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98,5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)95238.10元。請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí),填寫第幾欄?是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
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2024-01-03
老師您好,小微企業(yè)季度沒有達(dá)到30萬起征點(diǎn),無票收入也得提取增值稅,稅金及附加嗎?月末轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是嗎? 還是不用提取稅金,不做處理呢?小規(guī)模納稅人
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2019-04-15
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