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老師 國稅2016年第29號 國家稅務總局關于發布《營業稅改征增值稅 跨境應稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優惠嗎?
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2024-07-01
# 提問 #疫情免增值稅 填本期免稅額是按含稅收入還是按不含稅收入?求準答復
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2020-03-18
應交稅費~應交增值稅~減免稅款期末余額到底代表什么意思?減免稅款期末有余額是表示已經抵扣完的數,還是剩下的沒抵扣的數?
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2017-12-03
老師,1.小微企業季度不超過30萬免征增值稅,無論自開代開專票不會受他影響季度享受優惠30萬(因專票沒算在30萬之內),專票自開代開都要交稅給對方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報表時都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
國際貨運代理公司,是代理服務,增值稅免稅優惠需要去國稅局備案嗎?
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2019-11-21
老師 國稅2016年第29號 國家稅務總局關于發布《營業稅改征增值稅 跨境應稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優惠嗎?
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2024-07-01
前兩個季度的增值稅銷售額超過了100萬,現在這個季度開票6萬多是不是不能享受小微減免稅額了呢?
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2019-01-14
我已經開出發票給對方公司了 但是我還沒收到對方的賬 但是現在要季度報了 我還要把那個應交稅費-應交增值稅再做一個減免稅款的分錄嗎?
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2019-07-03
老師請教下 我公司3月交航天金稅服務費280元,已做分錄 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額,7月我需要把這280元和進項稅一起抵扣,該怎么做?
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2021-08-12
公司符合加計抵減,進項額可以再減免5%,那多減免的金額我可以做到貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 科目里面嗎?
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2023-03-23
再問一下,謝謝應交稅費——應交增值稅(減免稅款)那這個科目的余額不用結 轉嗎
1/996
2017-11-10
應交稅費/應交增值稅/減免稅額要不要開電子繳款憑證的?
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2018-08-22
老師,農業公司銷售農產品,免稅農產品,做收入了之后,用做銷項稅免征增值稅分錄嗎?
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2020-04-23
我們是物業公司 暖氣有免稅項目 我在主表和增值稅減免明細表中都填寫了 可是卻是這樣的 咋么辦
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2018-07-11
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280 這個科目與哪個科目結科?
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2023-01-09
應交稅費-應交增值稅-減免稅額 需要結轉么 需要的話,分錄怎么做 老師
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2022-01-05
放在應交稅費---應交增值稅---減免稅款的金額,月末還需要結轉嗎?
2/1048
2018-09-13
2021年9月的出口銷售已在2021年9月做了“出口貨物報關”,但是一直沒有開增值稅發票和做出口免抵稅的稅務申報,請問現在可以補開票和做免抵退稅申報嗎?
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2022-07-05
老師你好:280元在應交稅費-應交增值稅-減免稅額填280還是填15.85
1/881
2019-11-19
應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 這個科目月末如何結轉
1/4641
2017-12-13
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