
前兩個(gè)季度的增值稅銷售額超過了100萬,現(xiàn)在這個(gè)季度開票6萬多是不是不能享受小微減免稅額了呢?
答: 你問增值稅?分開算季度和季度分開看
請(qǐng)教老師:增值稅減免稅明細(xì)表中:免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額是什么意思?
答: 免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫扣除金額;無扣除項(xiàng)目的,本列填寫“0”。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里:免征增值稅項(xiàng)目銷售額免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額免稅額分別對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是什么?比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫
答: 就是實(shí)際銷售額未達(dá)到免稅銷售額時(shí),不交稅,超過時(shí),超過部分交稅
銷售額不足3萬的微型企業(yè),增值稅的銷售額和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入額是同一金額嗎,還是企業(yè)所得稅要增值稅銷售額加增值稅減免額
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額怎么計(jì)算
幼兒園免稅的銷售額要在增值稅減免明細(xì)表里填寫的金額,然后在增值稅報(bào)表里提示要填到其他免稅銷售額里,這樣對(duì)嗎?不是填在小微企業(yè)免稅銷售額里嗎


隨緣 追問
2019-01-14 11:24
maize老師 解答
2019-01-14 12:11