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借款的時候怎么區分什么時候用短期借款還是其他應收應付款
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2016-11-01
老師,購配件 借:主營業務成本 貸:應付賬款―汽配廠 現在退配件 借:應付賬款―汽配廠 貸:主營業務成本 沒有付過貨款
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2020-06-03
老師 買材料發票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5 領用材料是做 借:主營業務成本5 貸:原材料-暫估5 發票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
2019年1月1日,甲公司向銀行借入一筆生產經營用的短期借款,共計1200000元,期限為9個月,年利率為4%。根據與銀行簽署的借款協議,該項借款的本金到期后一次歸還;利息按季支付。編制會計分錄。
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2022-10-20
(3)2022 年 12 月 1 日,壹圓串吧向銀行借入一筆生產經營用短期借款,共計 120 000 元,期限為 9 個月,年利率為 10%。根據與銀行簽署的借款協議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息分月預提,按季支付。
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2022-11-07
老師,請問一下,6月暫估入庫,借:庫存商品100,貸:應付賬款100, 6月銷售結轉成本,借:主營業務成本100,貸:庫存商品100 7月來票紅沖暫估入庫,借:庫存商品-100,貸:應付賬款-100 正確的發票入庫,借:庫存商品100,銀行存款:100, 6月份結轉的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對的吧
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2018-10-19
短期借款3月借的,4月一次性還本付息應如何入賬
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2025-05-09
0月31日,計提本月短期借款和長期借款應支付的利息。摘要 會計科目 借方金額億千百十萬千百十元角分 貸方金額億千百十萬千百十元角分計提借款利息5602001 管理費用-開辦費391612 計提短期借款利息2231001 應付利息-短期借款利息306451計提長期借款利息2231002 應付利息-長期借款利息85161合計:叁仟玖佰壹拾陸元壹角貳分 391612 391612這個利息是怎么算的呀
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2017-06-09
一般納稅人,1.公司購車貸款 ,計入長期借款還是短期借款2.貸款利息沒有計入財務費用對嗎?
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2017-11-15
應收賬款期初借方余額8萬元,本期發生應收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業本月回收的應收賬款
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2015-10-21
公司是小規模納稅人,做科學技術研發的,開發階段的會計處理借:研發支出――項目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉入無形資產?無形資產什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
老師:你好!我們公司公司預付廣告費我應該做 借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預付賬款1000 還是 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
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2021-12-02
老師,第一問的權益變化,資本公積有變化,是面值為1.2萬股*2.5=3,市價為1.2萬股*20=24萬,故資本公積變化=21,對嗎
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2020-03-16
付臨時工工資應該做管理費用還主營業務成本呢?主要是付綠化帶工程臨時工工資,目前是這樣做賬務處理的 借:管理費用--臨時工工資10980;貸:庫存現金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業務成本呢?工程款還沒開票呢。現在只是做個付臨時工工資。
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2017-06-29
企業之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業借甲企業,直接做:借銀行存款貸其它應付款可以嗎?
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2023-03-16
我想把本月支出收入 盈利這三個數據可視化,用餅圖表示嗎還是用什么
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2024-09-02
我們公司股東一直未以實收資本入資,所以我們每發生一筆費用,都跟股東借款。借費用,帶其他應付款/股東。現在面臨股權變更,簽訂了豁免協議,規定對股東的其他應付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢。所以現在沖賬的時候,應該借其他應付款,貸什么呢?貸實收資本嗎?
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2019-05-15
老師,我接前任會計的帳。她給的科目余額表的數據是140359 但賬本上利潤表的管理費用是140079 相差280的稅控盤費用。 賬本上的分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費―減免稅款 貸:管理費用 不知道問題出在哪里?
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2020-06-26
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
老師,請問項目已完成可以先結轉成本:借:主營業務成本貸:應付賬款。等支付發票回來:借:應付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
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