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收到找其他公司的借款,短期的。是計入短期借款科目,還是用其他應付款科目也可以,借款這張憑證附件只用銀行回單都可以,還是要不要把借款合同也附在后面
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2019-07-16
老師,請問一下,6月暫估入庫,借:庫存商品100,貸:應付賬款100, 6月銷售結轉成本,借:主營業務成本100,貸:庫存商品100 7月來票紅沖暫估入庫,借:庫存商品-100,貸:應付賬款-100 正確的發票入庫,借:庫存商品100,銀行存款:100, 6月份結轉的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對的吧
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2018-10-19
A注冊會計師審計甲上市公司財務報表,甲公司面臨較大的業績壓力,針對采購與付款循環,關注的重大錯報風險通常不包括(  )。 A.沒有完整記錄負債 B.將資本化支出費用化 C.將本期管理費用推遲到下期記錄 D.費用支出記錄不準確
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2024-03-18
我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預付款200萬元,預計貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當日收回銷售款項。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計算本項業務的資金占用成本。(占用時間按2個月計算)
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2023-03-13
單位借財政局工作經費,借:銀行存款_專儲存款 貸:其他應付款_財政借款,請問我使用時怎么做賬
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2017-05-23
向信用社借款10000元,借款合同約定期限6個月,年利率5%
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2021-06-26
公司4月預付了房租100 沒收到發票 直接做分錄借管理費用100 貸銀行存款100 7月又預付一筆房租借預付賬款300貸銀行存款300因為沒收到票8月沖銷了第一筆借:管理費用-100銀行存款—1003.更正借:預付賬款100貸:銀行存款100結轉:借:本年利潤—100貸:管理費用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費用,等發票來了把發票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
付臨時工工資應該做管理費用還主營業務成本呢?主要是付綠化帶工程臨時工工資,目前是這樣做賬務處理的 借:管理費用--臨時工工資10980;貸:庫存現金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業務成本呢?工程款還沒開票呢。現在只是做個付臨時工工資。
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2017-06-29
全年的總支出預算是不是=費用化支出+資本性支出-折舊攤銷費-待攤費用
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2021-01-18
短期借款3月借的,4月一次性還本付息應如何入賬
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2025-05-09
老師,我接前任會計的帳。她給的科目余額表的數據是140359 但賬本上利潤表的管理費用是140079 相差280的稅控盤費用。 賬本上的分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費―減免稅款 貸:管理費用 不知道問題出在哪里?
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2020-06-26
老師,發放職工工資,借:應付職工薪酬 貸;銀行存款 對于設定提存計劃 借:應付職工薪酬—— 設定提存計劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓費 借:管理費用 貸,應付職 薪酬——職工福利費 繳納養老保險 借:應付職工薪酬——設定提存——基本基本養老保險 貸:其他應付款——基本養老費
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2021-03-31
下列不是發生壞賬損失時應做的賬務處理的是( )。 A.借:壞賬準備 貸:應收賬款 B.借:應收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費用 貸:銀行存款 D.借:財務費用 貸:銀行存款
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2017-08-15
公司是小規模納稅人,做科學技術研發的,開發階段的會計處理借:研發支出――項目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉入無形資產?無形資產什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
企業之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業借甲企業,直接做:借銀行存款貸其它應付款可以嗎?
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2023-03-16
老師:你好!我們公司公司預付廣告費我應該做 借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預付賬款1000 還是 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
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2021-12-02
企業向法人借款從個人卡打到基本戶與企業向法人借款以現金存入基本戶,兩者有什么區別么
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2018-06-11
老師,第一問的權益變化,資本公積有變化,是面值為1.2萬股*2.5=3,市價為1.2萬股*20=24萬,故資本公積變化=21,對嗎
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2020-03-16
我想把本月支出收入 盈利這三個數據可視化,用餅圖表示嗎還是用什么
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2024-09-02
我們公司股東一直未以實收資本入資,所以我們每發生一筆費用,都跟股東借款。借費用,帶其他應付款/股東。現在面臨股權變更,簽訂了豁免協議,規定對股東的其他應付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢。所以現在沖賬的時候,應該借其他應付款,貸什么呢?貸實收資本嗎?
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2019-05-15
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