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預付房租,應該做 借:預付賬款 貸:銀行存款 每月攤銷的時候 借:管理費用 貸:預付賬款 但是我們公司沒有設預付科目。應計入哪個科目呢
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2019-08-09
工傷退費,我用借管理費用負數,貸銀行存款負數,實際工作在財務軟件是怎樣弄的呢
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2019-08-24
老師。預付租車費分錄這樣寫嗎?預付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票時:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣寫嗎?
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2019-07-02
老師,購入得辦公桌,椅子,柜子,共計19600元,直接計入借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款,可以嗎?
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2021-07-09
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項目的,現在做的都是臨建,今天進度款下來了,比我們自己申請的少,因為前期有向總包那邊借款,所以進度款里面扣除了管理費用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進度款的分錄該怎么做,可以詳細一點嗎,謝謝老師
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2019-08-16
公司是電商企業,底下有兩百多個平臺店鋪(假設每個運營負責20個店鋪算),賬套設置的時候,部門就是每個店鋪名稱(200多個部門),發生各自費用做憑證的時候,相應店鋪的費用選擇對應的部門和運營,這樣導出來的費用都是各店鋪的,到時要根據店鋪核算每個運營的費用時,直接篩選運營的名字就行,但是有一個問題是,公共費用是按每個店鋪的成交單數或者成交金額劃分的,那這公共部分的費用怎樣做分錄比較便捷呢,比如發生公共辦公費100萬,不可能根據計算好的費用借記:管理費用-辦公費(店鋪1號/店鋪2號/……店鋪200號),再貸:銀行存款啊, 有沒有什么別的快捷方法,哪怕是把這100萬按運營的人數分也比這個方便,但是不知道要怎么弄呢?
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2021-06-16
我們是民非企業。 1.經常要招臨時工幫我們做問卷調查,支出的勞務費用是入管理費用-勞務費還是成本-勞務費? 2.如何做分錄?當月計提借:勞務費,貸:應付工資。實際發放借:應付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經應付工資?
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2019-07-04
跨年的會計分錄,本來該寫成借:管理費用貸:現金我寫成借:管理費用貸:銀行存款,
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2019-09-02
已經結賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現金,收到退款為銀行存款
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2020-06-09
甲公司另以銀行存款支付審計費、評估費等共計200萬元。在此之前,甲公司和乙公司不存在關聯方關系。————這里的審計費評估費,為什么進管理費用?
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2022-03-01
支付稅控盤的金額480元,當時經辦人不知道怎么獲取發票,就找其他發票,做的是借:管理費用——交通費480貸:銀行存款 480現在,我打印出發票了280元,還可以抵扣嗎?怎么做賬
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2018-08-23
跟智聯招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應交稅費 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費用,需要分攤到月么?
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2016-06-14
小規模公司服務行業,管理費用有沒有比例要求,例如營業額3萬,管理費用達到27000可以嗎
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2016-09-14
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應該怎么調整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
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2020-05-22
以前年度有一筆注冊商標的費用,當時已經進了管理費用,后在去年又退了回來,當時做的賬是借:銀行存款4600;貸:管理費用-4600,后今年審計的時候說不能直接這樣做帳,現在應該怎么做帳?
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2017-02-10
老師,您好。請問3月收到社保-醫療保險退稅,前會計沒有做到這筆業務,我現在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。 1、收到時 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結轉損益時 借:其他收益76.57 貸:本年利潤76.57 由于,我這個月本年也有一些管理費用要結轉,想問要分開結轉,還是可以放在一起結轉? 圖片是兩種方法,幫我看一下
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2020-07-10
以銀行存款支付本月應計入的管理費用1200元. 的會計分錄
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2015-12-06
上午提的那個電商的問題,你回復是借:待攤費用,貸:銀行存款,借:管理費用貸:待攤費用 ,第一階段的支付你回復是借:預付賬款90000,管理費用40000,貸:銀行存,80000,現金50000那要怎樣將這兩個分錄合在一起呢,什么時候做這個
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2017-01-17
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費,當時會計分錄是借管理費用貸銀行存款,今年法院判決了應對方單位支付該筆費用,我們也收到了該筆5000元保全費,會計分錄應該怎么做呢
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2019-09-30
你好,請問企業在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借:管理費用 開辦費-材料款 貸:銀行存款、其它應付款 。可以嗎
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2019-09-06
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