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我們付了一年房租是借預付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費用房租 貸預付賬款
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2020-05-12
5000元以下的固定資產可以一次性折舊嗎?7月份公司購入坐椅4張800元,當天計:借:固定資產800 貸:銀行存款800;次月 借:管理費用800 貸:累計折舊800,這樣有沒有問題呀?
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2017-10-20
這月收到到房租的發票做成,借:預付賬款 貸:銀行存款攤銷的時侯做借:管理費用-房租 貸:預付賬款 ,攤銷是這月開始還是從次月在開始,攤銷時后面要不要附什么單據呢
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2017-07-05
一月份付對方房租,一月份做賬:借: 管理費用 預付賬款 貸:銀行存款第二個月收到專票,怎么入賬,上個月賬怎么沖
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2017-03-09
請問下,找會計師事務所審計。 合同說費用共6萬。 進場先付3萬。 報告出來后付剩下3萬。 已經進場了支付3萬。請問下。做賬時候做 借管理費用 3萬 貸銀行存款3萬 ? 還在借管理費用6萬 貸其它應付3萬 銀行存款3萬
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2020-07-30
內賬有個老師講費用報銷,借 管理費用 貸 銀行存款(私戶)我不是很明白。
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2019-07-11
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發票已認證)
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2019-10-12
老師,賬剛交接過來,發現2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調增 我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
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2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
房租已經預付一年,沒有發票,借:預付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費用——房租,岱:預付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費用 均負數填列
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2022-01-04
基本戶開戶購買的支付密碼器有發票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?
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2020-05-06
老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
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2019-07-19
我們預付房租及物業費(發票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,公司5月份購入固定資產一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產,貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
請問老師,收到保險服務費發票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
評價咨詢發票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款。現在發票已認證,做轉賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
老師發現2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
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