老師,賬剛交接過(guò)來(lái),發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對(duì)公轉(zhuǎn)賬支出,沒(méi)有收到發(fā)票,去年會(huì)計(jì)是這樣做的,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
今年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增
我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報(bào)
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2019-09-19
請(qǐng)問(wèn)老師,付房租10萬(wàn)記賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。攤銷時(shí)借累計(jì)攤銷48000,貸管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2020-06-08
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒(méi)有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費(fèi)用 均負(fù)數(shù)填列
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2022-01-04
基本戶開(kāi)戶購(gòu)買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個(gè)怎么入賬計(jì)入 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-05-06
老師您好,我們有一些員工拿來(lái)報(bào)的高速過(guò)路費(fèi)發(fā)票,我做賬的時(shí)候忘記做進(jìn)項(xiàng),報(bào)稅的時(shí)候被我勾選認(rèn)證抵扣了,我做的憑證是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:銀行存款,我現(xiàn)在要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅在賬上會(huì)計(jì)分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
支付欠款時(shí),應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯(cuò)記為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(fèi)(發(fā)票未開(kāi))時(shí)做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個(gè)月發(fā)票開(kāi)來(lái)時(shí)又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,公司5月份購(gòu)入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請(qǐng)問(wèn)今個(gè)月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
老師你好,員工報(bào)銷費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個(gè)月的報(bào)銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。
錄憑證的時(shí)候,這樣寫(xiě)一起可以嗎?
借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi)
管理費(fèi)用----辦公費(fèi)
管理費(fèi)用----高速費(fèi)
管理費(fèi)用----房租費(fèi)
管理費(fèi)用----水電費(fèi)
貸:銀行存款
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2022-08-04
評(píng)價(jià)咨詢發(fā)票,入賬時(shí)做了借:管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認(rèn)證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
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2018-08-14
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
請(qǐng)問(wèn)老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫(xiě)借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過(guò)什么方法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣
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2016-09-05
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100
,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門(mén)
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無(wú)印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫(kù)
16.現(xiàn)全購(gòu)買公用二6000元行政部門(mén)使用。
17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。
18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
老師問(wèn)一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品
第二種做法
分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品
第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
請(qǐng)問(wèn)用那種做法???
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2024-10-12
請(qǐng)問(wèn)商場(chǎng)收的管理費(fèi)開(kāi)什么稅收編碼?稅收編碼開(kāi)錯(cuò)幾年了有什么影響?
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2022-07-18
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是做商品貿(mào)易的,現(xiàn)在就是開(kāi)銷售商品的發(fā)票,公司以后想收取運(yùn)費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)和打包費(fèi),那我開(kāi)運(yùn)費(fèi),倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi),還有打包費(fèi),這三個(gè)的發(fā)票可以開(kāi)嗎
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2021-04-21
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