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物業(yè)費裝修押金抵頂物業(yè)后,戶主要退部分裝修押金怎么做賬?是抵頂時 借:其他應付款—裝修押金3000 貸:預收賬款—物業(yè)費3000,退1182抵頂物業(yè)時怎么做賬
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2021-12-17
公司以我個人名義開了一張卡,用于結算公司的往來款項,我轉(zhuǎn)出去的錢大部分都不知道用途,我的憑證:借:其他應付款 貸:銀行存款-某支行,這樣做可以嗎?
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2018-01-17
#抹賬#三角債6萬 甲公司的實控人是A,A欠乙公司社保5萬(A工資關系在乙公司),乙公司欠甲公司 款,甲公司欠A款,現(xiàn)做如下抹賬處理可否,是否有稅收風險? 借:其他應付款-A 6萬 貸:應收賬款 -乙公司 6萬元
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2019-08-01
老師,請問我有一個客戶,有應收賬款和其他應付款,請問這2個科目可以沖賬嗎,
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2017-12-25
之前收的客戶的錢做了預收,同時做 借:預收 貸:應付,預收的借方余額反應的是應收賬款,現(xiàn)在要將之前收的錢退給客戶,貸方做其他應付款的話,借方做什么科目,如果做預收的話,那余額與應收賬款的余額就對不上了
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2018-01-03
怎么用其他應付款沖銷應收賬款得分錄,是不是借其他應付款貸應收賬款,你覺得還是用現(xiàn)金還款,那個好一點,是外賬
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2017-01-04
收到股東投資款 借:銀行存款 貸其他應付款 該分錄是否合理
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2021-08-08
收到材料款借:銀行存款 貸:其他應付款-工程結算-曲江項目-西安管理公司 這筆分錄做得對嗎?
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2019-10-17
老師好,和企業(yè)核對往來款,企業(yè)報給我的有兩家是已經(jīng)結清了貨款的,一家的余款是在預收賬款的借方,我可以這樣調(diào)整嗎:借:其他應付款-法人,貸:預收賬款-購買方?
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2020-07-06
老師,開發(fā)商用房子抵欠款,我們之前給客戶開過發(fā)票也確認過收入的,房子是過戶到我公司法人名下,公司一直欠老板錢,我能否直接用借:其他應付款(老板) 貸:應收賬款(客戶)
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2021-08-06
我們公司有A、B、C等小股東,當初跟我們公司簽訂的是股東代持協(xié)議,有我們公司代持。我做的是:借:銀行存款 貸:其他應付款-代持-A/B/C,現(xiàn)在公司洗牌,進行股東大變更,A、B、C等小股東跟深圳公司(是我們公司股東)簽訂一份股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將在我公司持有的股份0.5%以當時投資款的原價轉(zhuǎn)讓給深圳公司,協(xié)議規(guī)定轉(zhuǎn)讓款有我公司代付,深圳公司把他們在我公司的股權和A、B、C小股權的股份以1元的價格全部轉(zhuǎn)讓給我公司法人,這樣的分錄我怎么做呀?直接:借其他應付款-代持A/b/c 貸:銀行存款 ,是這樣嗎?
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2018-03-02
老師借:其他應付款 貸:應收賬款 這個分錄是什么情況看不懂,也沒有附件、 是不是直接又付給別人
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2016-12-02
我公司收到客戶的意向保證金,說是以后訂貨做為貨款,不訂貨也不退款,這個錢應該放到哪個科目里,是預收賬款,還是其他應付款?
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2017-12-20
老師,請問應收賬款借方跟其他應付款貸方是同一客戶,可以沖賬嗎?怎樣沖啊
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2019-12-27
你好 老師 我們有些應收賬款 都是客戶直接打給法人了 那可以 借 其他應付款――法人 貸 應收賬款――客戶 嗎?相當于把收到的錢錢還給法人了
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2020-01-07
10號繳納社保了,到月末計提社保的時候個人承擔的部分通過應收賬款核算還是其他應付款核算?
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2017-01-22
老師好,接手上一家公司,有一筆代收的應收賬款50000,我錄入期初數(shù)應收賬款的借方,收到貨款用的是貸方,替上一家公司支付稅款10000,剩余的款40000用其他應付款走的,現(xiàn)在有其他應付款借方余額,怎么調(diào)整啊老師!是不是我用的科目不對呢,希望老師幫忙解答!
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2024-12-28
賬上應收賬款貸方余額70萬,實際這70萬老板已私賬還款,怎么調(diào)賬?而且掛賬有兩三年了,可以轉(zhuǎn)掛到其他應付款老板的賬上平賬嗎?
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2022-03-29
木木老師您上次說掛靠的內(nèi)賬不用做成本和收入,有一點還想問您一下,這個前提是乙掛靠我們公司,比如乙的工程,我收到工程款100,我要付A30、B70,這樣的,我收到的其他應付款的明細怎么體現(xiàn),我才能清楚的看到我是把這個工程的回來款分別付給了A和B. 借銀行存款100 貸其他應付款100-項目名稱 借其他應付款30-項目名稱-A 借其他應付款70-項目名稱-B 貸銀行存款100 第二筆就添加不了A和B了,會提示上級科目已使用
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2019-12-14
就是收到個人的往來款,為什么是借銀行存款,貸其他應付款,它收到款和其他應付款有什么關系
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2017-07-19
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