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企業(yè)買賣股票的股息紅利,利息收入 在增值稅,企業(yè)所得稅上怎么處理?
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2021-01-06
處理方式二: 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,服務(wù)時(shí)采用水電全包的方式,即物業(yè)費(fèi)中包含水電費(fèi)的,按照物業(yè)管理服務(wù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。其中,增值稅一般納稅人按照6%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。老師,我們是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理代收的水電是否屬于這個(gè)規(guī)定?
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2019-08-26
老師,管理咨詢勞務(wù)費(fèi)營(yíng)改增后不是都變成交增值稅嗎
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2016-02-03
個(gè)體工商戶的征稅方法是核對(duì)征收嗎
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2019-07-07
想了解一下玻璃加工企業(yè)的成本核算方法及該類企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度
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2020-02-15
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
老師,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候電梯安裝是填在3%征收率的服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)和3%征收率的貨物及加工修理修配?我們是一般納稅人
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2018-04-17
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)通過(guò)核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)。
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2019-10-17
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)通過(guò)核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
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2020-01-07
物業(yè)管理費(fèi)增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅的現(xiàn)金流是什么?
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2020-03-30
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),合同租金可以包含鋪面租金和管理費(fèi)嗎,因?yàn)橐账娰M(fèi),及平常維修,還有就是管理費(fèi)是不交增值稅的,這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
小規(guī)模納稅人賣普通商品,增值稅稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎,還是可以簡(jiǎn)易征收,收3個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2020-06-28
20X1年12月31日,丙公司購(gòu)入一棟房屋,以銀行存款支付買 價(jià)50000000元,增值稅4500000元,合計(jì)54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年, 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價(jià)47800000元,增值稅4302000元, 合計(jì)52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄。
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2020-06-30
我們的主營(yíng)范圍是商品豬的養(yǎng)殖和銷售,現(xiàn)在準(zhǔn)備用豬糞加工有機(jī)肥,企業(yè)所得稅和增值稅是怎樣征收的
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2017-11-22
請(qǐng)問(wèn)我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅,2018年2月開(kāi)了一張簡(jiǎn)易征收的稅票,產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
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2019-01-10
老師,物管費(fèi)3月交的,4月才收到發(fā)票,收到票可以直接附在3月憑證后面可以塞,分錄,借:管理費(fèi)用。 貸:銀行存款
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2021-04-02
一般納稅人核定征收取得苗圃發(fā)票,對(duì)方是免稅企業(yè),自產(chǎn)自銷的,取得的票可以抵增值稅嗎
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2019-03-19
老師核定征收的話對(duì)于小規(guī)模的話只要在10萬(wàn)之內(nèi)就不用交增值稅和企業(yè)所得稅了是嗎
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2020-03-12
增值稅開(kāi)票軟件中,商品分類編碼里,增值稅特殊管理寫(xiě)著免稅,是不是真的不用交增值稅?
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2018-09-14
2016年12月發(fā)生的低于3萬(wàn)的收入,免征增值稅,然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺(jué)這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒(méi)有發(fā)生過(guò),還拿來(lái)抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
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