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老師:您好!補交以前年度增值稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際繳納借:應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候,彌補虧損的時候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專用發(fā)票,如何做會計分錄那,我是貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 還是 應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了,這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當月未認證。做賬時應(yīng)該做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進賬稅額),還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進賬稅額)?
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2019-12-06
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時,會計分錄: 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,在應(yīng)交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅?
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2017-03-30
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下: ?主營業(yè)務(wù)收入85000元 主營業(yè)務(wù)成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務(wù)費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤,利潤總額,以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據(jù)資料編制會計分錄。
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2022-05-17
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時: 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
自然人承包一項工程的勞務(wù),發(fā)包方要求開勞務(wù)發(fā)票,假如承包勞務(wù)總額為10萬元,開給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬元,如何開發(fā)票?由稅務(wù)代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
請教老師,每個月應(yīng)交稅費憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借:應(yīng)收賬款 貸 :銷項稅 800 借:進項稅 1000貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 800 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 800 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200
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2023-03-10
我公司上月13稅率銷項稅額1792.95,簡易計稅稅額1.86,無進項稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做,麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認收入。另一個問題,當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 10-12月應(yīng)該用哪個數(shù)?^_^
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2022-01-12
進項稅額被轉(zhuǎn)出補繳增值稅怎么記賬?進項轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
加計抵減額優(yōu)先減免稅額進行抵扣時,賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項稅,稅控盤發(fā)票總計比稅務(wù)系統(tǒng)申報的稅金少了一分錢,賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因為后面10、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報表對一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
有12月份應(yīng)納稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請問老師:本月末增值稅,銷項:1000,待認證進項稅額1300,本月未交增值稅—300元,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?謝謝!
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2019-08-06
那對于一般納稅人,稅盤抵免在當月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,那么意思就是多交增值稅減少了,為什么不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解?這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢?為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思,借貸方記載什么,而是直接大概的解
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2018-04-05
《4》、甲公司2014年5月份應(yīng)交增值稅額為( )萬元。 A、3.93 B、7.93 C、4.03 D、 1.33《5》、甲公司5月份應(yīng)交未交的增值稅額為( )萬元 A、0.03 B、5.93。 C、1.53 D、-1.17
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2022-04-15
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