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增值稅納稅申報(bào)表25行,起初未交稅款是正數(shù)比如是135590,這是什么意思?
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2019-09-06
小規(guī)模普票和專票超過起征點(diǎn),增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?填第幾欄呢?
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2020-07-08
請(qǐng)問購(gòu)買稅控機(jī),累計(jì)只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)稅,不用交稅,是不是不能抵稅,那增值稅納稅申報(bào)表(4)需要填寫嗎?
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2019-06-11
小規(guī)模公司季度銷售額不超過9萬(wàn),銷售額應(yīng)該填在增值稅納稅申報(bào)表主表哪一欄,未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為啥是灰色的不讓輸入?
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2017-04-14
以前交的定額稅,現(xiàn)在單位的開票不足3萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表怎樣填了
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2017-07-11
這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表里的銷售額為什么第一個(gè)適用稅率填的是含稅的,而下面簡(jiǎn)易辦法的填的是不含稅的?
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2018-11-03
老師,繼續(xù)幫忙,未開票收入,在增值稅納稅申報(bào)表,第幾行填寫?
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2019-07-15
請(qǐng)問有二維碼的增值稅納稅申報(bào)表在哪里打印呢?
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2019-10-22
現(xiàn)在4月份還是要開16%的發(fā)票是不是要在3月份的增值稅納稅申報(bào)表里做 不開票收入申報(bào)啊?不然會(huì)產(chǎn)生滯納金的對(duì)面?
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2019-03-22
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,園林工程公司,在增值稅納稅申報(bào)表中屬于什么行業(yè)呢
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2019-06-05
第二季度的增值稅納稅申報(bào)表填錯(cuò)了怎么辦呢?
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2017-10-12
老師,增值稅納稅申報(bào)表第30欄次是需要自己手動(dòng)填寫的嗎?如果之前一直沒有填寫,是不是就會(huì)有期末未交稅額和欠繳稅額
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2021-11-05
即征即退,增值稅納稅申報(bào)表(二),正常填就好了吧,沒有一般和即征即退分開填的地方
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2020-03-02
發(fā)票和一單通庫(kù)票上是公司名稱,單回款是個(gè)人,這個(gè)該怎么處理?
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2017-06-11
填寫增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 產(chǎn)品開了200000元 稅額26000服務(wù)開了10000元 稅額600 紅沖了30000 稅額-1800,報(bào)表在保存的時(shí)候保存不上去,顯示第七行第九列不能大于第二+第四+第五行第九列
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2020-01-13
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅。現(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報(bào)表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個(gè)金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
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2021-07-14
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎
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2021-01-26
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎?
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2021-01-26
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