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老師你好,我們是生產企業,原材料有七八百個品種,前期沒有進銷存,會計賬只入庫了開具發票的材料,前期會計把特別便宜的材料入了制造費用,而庫管見材料全部入他的庫存,包括沒收到發票的庫管也入庫了,而會計沒有收到發票的,因為當時采購和庫管均沒給單據,所以沒入庫,也沒暫估。去年年底會計已經按庫房盤點調整賬務,而且差異不大??墒?月份一查賬,收到已經預付貨款的19年,20年的已沒開發票的材料有一百多萬,3月全部補開發票,庫房早已入庫,但是會計沒入庫,也沒暫估,庫房的材料也早已被領用,所以3月收到的會計沒暫估沒入庫的材料發票,實際這些材料也早已領用完了,而且20年按盤點調賬竟然差異不大,現在怎么辦,這些材料估計當時沒入賬成本也結轉少了,怎么處理?
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2021-04-06
公司主要是生產緊固件機器,購入工業白油主要用于機器的潤滑。機器產生好后需用材料來檢測機器的好環。 在這個 過程中需要用到工業白油。請問。購入時: 借:商存商品 貸應付款 領 用時 借,制造費用。貸 :庫存商品 還直接,借: 主營業成本,貸,庫存商品
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2025-01-12
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,生產汽車配件的,2024年12月計提電費308000元【借:制造費用-電費308000 貸:應付賬款-暫估308000】,然后2025年1月收到電費發票時,紅沖12月做的分錄【借:制造費用-電費-308000 貸:應付賬款-暫估-308000】,然后再做一筆分錄,根據收到的實際電費發票【借:制造費用 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款-電力公司】 是這樣子做的嗎
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2025-02-12
甲公司庫存A產品的月初數量為2000臺,單位成本為每臺2萬元;A在產品賬面余額為8850萬元。當月為生產A產品發生直接材料、直接人工和制造費用共計11250萬元,其中包括可修復的廢品損失10萬元。當月甲公司完成生產并入庫A產成品8000臺,月末在產品成本為2500萬元。當月甲公司銷售A產成品7000 臺。當月末甲公司庫存A產成品數量為3000臺,甲公司采用一次加權平均法按月計算發出A產成品的成本。甲公司有關存貨會計處理表述正確的是()。 A.可修復的廢品損失10萬元計入產品成本 B.完工入庫產品成本為17610萬元 C.銷售產品成本為15 100萬元 D.庫存商品期未成本為6490萬元
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2020-11-04
大型制造企業,外包出去的保潔,食堂,的費用計入什么,分錄是什么?
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2019-08-06
勞務派遣公司產生的代發工資及服務費,我是直接計入生產成本-直接人工,還是計入:制造費用--服務費?
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2024-06-17
你好,我們公司屬于制造業【主要做加工的】,老板叫我核算某一個車間的利潤,那么我是不是可以把這個車間當做一家公司來看待,按照公司的做賬方法來核算利潤,做成一張【利潤表】。我們公司有向銀行貸款的,那么這筆貸款的費用和利息需不需要分攤一些到車間里?
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2020-06-13
食品制造業財務管理制度有哪些
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2018-11-09
水質檢測服務有限公司發生的費用記在制造費用嗎?月末在把制造費用結轉成主營業務成本,最后損益結轉。可不可以直接記在主營業務成本里呢
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2022-09-15
#提問# 公司的制造費用大于主營業務收入,怎么核算主營業務成本?比如制造費用有20萬,原材料大概領用5萬,收入只有18萬,怎么做主營業務成本好?
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2019-06-15
我想咨詢一下,食堂采購用于員工午餐,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:生產成本-制造費用-伙食費 來報銷時候借: 生產成本-制造費用-伙食費 貸:個人
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2023-11-08
老師,有一問題糾結,某單位制造業,本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應收款3000.開票給出租單位電費發票,借其他應收款3000貸:其他業務收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應收款-3000,要不要把制造費用3000.轉到其他業務成本?這樣做對嗎?
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2019-07-25
老師我想請教一個問題,就是我19年做了一筆分錄是借:制造費用 106852.55 貸:銀行存款 106852.55 然后2020年現在發現做錯了,正確分錄應該是:借:應付賬款 貸:銀行存款 那么我現在在2020年是不是只能做調整分錄而不是紅字更正,直接做:借:應付賬款 貸:以前年度損益調整?
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2020-09-19
老師,加工行業,怎么算材料費,這個成本表里的料是以前的外賬會計按比例自己套出來的,然后自己做了個庫存發出表也是按這個成本部配出來的,人工費和制造費用是按實際發生的。這樣配比出來的材料費用可行嗎?正確應該怎么配比好
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2021-04-23
該公司為幾十人的小型制造企業,有倉庫,但是無臺帳,發往車間沒記錄的,老板要求每月算成本、費用、和利潤,這種狀況,沒辦法按料 工 費來核算。有什么辦法能把利潤核算的稍微準確點呢?
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2017-05-18
老師,就是說一般什么情況下是按那個商品的成本來交稅的呀?就比如說他引用了用于在建工程,或者是用于那個制造費用,或者是用于生產成本,是不是從凡是領用自己用來加工了這些的話,是不是都是按照那個商商品的成本來交稅的呀
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2021-05-04
購買生產要用的手套,袖套,計入制造費用-低值易耗品,可以嗎
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2022-01-20
老師你好,我們公司去年有幾個無形資產在沒有出專利權證書的時候已經生產樣品了,我做的暫估無形資產攤銷,記賬是借:制造費用,貸:應付賬款,后來這個無形資產出專利權證書了,是不是要把結轉到生產成本中呢,借:應付賬款,貸:生產成本。
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2023-07-12
我在做憑證發現,外賬制造費用-物耗 這一塊金額 ,結轉生產成本時,少78元,修理費又我出373.79元,稅金及附加也多19.5元,像這種情況我應該怎么處理
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2021-05-26
老師您好,暫估的無形資產攤銷,借:制造費用,貸是計入應付賬款嗎?
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2023-01-17
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