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老師,會計未到公司前,老板借用他人資金購買物品,沒有正規(guī)的資金流向依據(jù)。會計到公司后,要打收據(jù)給借款人,可以嗎?
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2020-01-09
員工填寫借款單購買公司用品,公司轉(zhuǎn)賬給到員工,后面員工報銷款項之后,借款單要怎么處理?
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2016-09-13
出差借款5000,報銷2000,余額存銀行,賬面處理單據(jù)報銷機票,借款單,銀行存單
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2017-03-16
有時候會有員工個人代墊查驗費給查驗公司的,然后查驗公司開票過來,開我們公司的抬頭,現(xiàn)在有兩個處理方案,一:員工通過借備用金的方式公司付款給員工,員工再付給查驗公司,借:其他應收款 -員工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款-查驗公司 借:應付賬款 -查驗公司 貸:其他應收款-員工 ;方案二:員工直接請業(yè)務(wù)費用,公司付款給員工 ,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款-員工 借 應付賬款-員工 貸:銀行存款 ;請問哪種方案更可行?
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2021-06-25
老師,開票確認收入,不按完工百分比確認收入,借:應收賬款 貸工程結(jié)算收入,應交稅費 _應交增值稅 發(fā)生成本,借:工程施工—材料、人工、間接費用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 —材料、人工、間接費用,請問結(jié)轉(zhuǎn)損益我能怎么做比較好?
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2019-12-19
負債類科目是借記減少貸記增加,可是我看短期借款中借記的是增加,借入短期借款時借:銀行存款 銀行存款不是增加了嗎? 歸還本息的時候貸:銀行存款,這里的銀行存款不應該是減少了嗎?
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2021-01-14
是達到可使用狀態(tài)之前還是之后,符合資本化的費用支出計入在建工程?
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2023-03-24
做賬軟件新建賬套,只有應收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒有,在初始化的時候說借貸不平衡,應該怎么板
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2017-12-12
請問,計提長期借款利息時 貸:長期借款--應付利息,短期借款貸:應付利息 還是2個會計分錄一樣: 借:財務(wù)費用 貸:應付利息
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2015-10-15
(1)購進原材料一批,價值200000元,以銀行存款支付50000元,其余未付。(2)從銀行提取現(xiàn)金2200元。 (3)銷售商品一批,價款35000元,款項未收到 (4生產(chǎn)車間問倉庫領(lǐng)用材料一批,價值40000元,投入生產(chǎn)。(5)以銀行存款35000元,償還應付供貨單位貨款。(6)向銀行取得長期借款3500000元,存入銀行。(7)用銀行存款上交稅金9000元。 8)為災區(qū)捐款50000元,以銀行存款支付。 9)收到購貨單位前欠貨款18000元,其中15000元存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。 (10)用銀行存款100000元,歸還銀行短期借款80000元,20000元歸還欠供貨單位的貨款。 把這十項業(yè)務(wù)填到記賬憑證里
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2022-03-28
對于銀行,既扣了短期貸款利息,又扣了長期貸款利息,其賬務(wù)處理如何做?借;應付利息———短期借款利息;借應付利息——長期借款利息;貸:銀行存款。還是借:財務(wù)費用__應付利息;借:長期借款--應付利息;貸:銀行存款。
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2020-01-26
按年計提利息怎么計算?長期借款三年,借款100000元,年利率4%,到期一次還本利息。?按年計提利息怎么計算? 借:長期借款-應計利息?
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2021-04-02
轉(zhuǎn)款 借:銀行存款-一般戶 40000 貸:銀行存款-基本戶40000 轉(zhuǎn)款 借:銀行存款-基本戶 50000 貸:銀行存款-一般戶 50000老師,你看看這兩筆分錄可以寫成一筆么??
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2018-05-25
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60萬元.另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為10萬元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品試用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%.請計算本月的計稅銷售額
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2019-12-23
我們是天貓商家,我們在平臺短期借款分錄如下,借款時:借銀存10萬 貸短期借款10萬。歸還短期借款和利息時 借短期借款100500 貸銀存 100500。利息到時,借財務(wù)費用500 貸短期借款500,請問這么做分錄可以嗎
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2020-05-13
公司能否用還給的法人的借款應付賬款沖法人向公司的借款應收賬款
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2018-07-11
老師,公司做外賬向法人和不是法人的私人借款,做借支單應該怎么做?
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2016-07-14
以前做分錄計提成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款 發(fā)放:借:應付賬款 貸:銀行存款 老師,現(xiàn)在我想把主營業(yè)務(wù)成本弄成工資,怎么改調(diào)賬!
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2020-07-19
借方期末余額=借方期初余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額”這一公式適用于資產(chǎn),成本,費用。那么收入,負債,所有者權(quán)益適用的公式是?
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2019-02-26
(1) 3日,從南豐公司購入A材料20 000元,增 值稅稅率為13%,發(fā)生運雜費800元,所有款項均 以銀行存款支付,材料已經(jīng)到達并驗收入庫,該 批材料的計劃成本為18800元。 (2) 4日,公司采購員王劍出差回來報銷前期預 借的差旅費(預借2500元).實際報銷差旅費2 300元,余額歸還財務(wù)。 (3)6日,收到購貨單位前欠貨款50000元,存 入銀行。 (4) 10日,以銀行存款償付前欠供應單位款項80000 (5) 15日,從銀行提取現(xiàn)金90 000元,準備發(fā) 放工資。(6) 15日,以現(xiàn)金支付職工工資90 000元。(7)16日,公司用銀行存款購買辦公用品3 350元,其中管理部門2 350元,車間1000元。(8) 17日,倉庫發(fā)出A材料計劃成本共計9500 元,其中用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品4 000元,用于生產(chǎn)乙產(chǎn) 品2000元,車間一般耗用1500元,企業(yè)管理部 門耗用2 000元,該批原材料應負擔的材料成本差 異率為+1%(9)18日,從銀行取得短期借款70 000元,存入銀行。 (10)20日,出售產(chǎn)成品給宇峰公司,其中甲產(chǎn) 品5000件,每件售價80元,乙產(chǎn)品3500件
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2023-03-31
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