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老師這個(gè)是加工應(yīng)稅消費(fèi)品,不是消費(fèi)稅可以抵扣嗎,為啥還要算到成本里邊呢
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn) 自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售合同中的價(jià)款包含消費(fèi)稅嗎
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2024-11-25
外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品直接銷(xiāo)售需要交消費(fèi)稅嗎
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2021-06-07
公司進(jìn)口了一批應(yīng)稅消費(fèi)品,購(gòu)入之后又委托別人加工,在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過(guò)消費(fèi)稅的話(huà),那委托加工環(huán)節(jié)還需要繳納消費(fèi)稅嗎?(注:委托加工回來(lái)之后直接用于銷(xiāo)售,不再進(jìn)行生產(chǎn))
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2017-03-07
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 未交增值稅是從哪來(lái)的??未交增值稅能解釋一下嗎?
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2020-05-18
老師,微型企業(yè)、小型企業(yè)怎么區(qū)分?
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2023-03-18
老師好! 請(qǐng)問(wèn)一下,購(gòu)買(mǎi)大型的設(shè)備,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅要分成60%和40%開(kāi)認(rèn)證抵扣嗎; 這兩天在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)證年檢里的課程,聽(tīng)到里面的老師說(shuō)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅要分60%和40%抵扣; 今天我們公司購(gòu)買(mǎi)了大型設(shè)備(挖掘機(jī)); 感謝老師回復(fù);
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2021-12-22
平臺(tái)上,商家入駐的服務(wù)費(fèi) 可以開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票? 個(gè)人?公司? 普票? 增票?
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2018-11-16
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款,充值及消費(fèi)時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
老師,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
16年上任會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提印花稅,我今年做帳補(bǔ)交的,不可以直接做到稅金及附加課目下嗎?
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2017-12-04
成立一家中介公司,從事土地流轉(zhuǎn)方面的,外面打我們公司帳的錢(qián)需要交什么稅?稅率多少
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2020-05-19
老師,請(qǐng)問(wèn)怎樣知道自己的公司是小型還是中型還是微型企業(yè)呢?
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2024-08-14
.某縣城一鞭炮生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下 (1)3日購(gòu)買(mǎi)包裝盒一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款 20萬(wàn)元,稅款2.6萬(wàn)元 (2)14日購(gòu)買(mǎi)一批已納消費(fèi)稅的鞭炮半成品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款 300萬(wàn)元,稅款39萬(wàn)元。 (3)20日領(lǐng)用(2)中所購(gòu)半成品的40%用于繼續(xù)加工鞭炮,剩余 60%因管理不善受潮報(bào)廢 (4)當(dāng)月銷(xiāo)售鞭炮取得含稅收入 452 萬(wàn)元。 (其他相關(guān)資料:鞭炮的消費(fèi)稅稅率為 15%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問(wèn)題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1) 該企業(yè)領(lǐng)用購(gòu)半成品可抵扣的消費(fèi)稅稅額。 (2) 回答該企業(yè)報(bào)廢存貨的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的處理方式及依據(jù)并計(jì)算相關(guān)金額。(3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2023-06-23
企業(yè)為增值稅一般納稅人,發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)A材料按計(jì)劃成本核算,采購(gòu)A材料,價(jià)款100000元,增值稅13000元,用存款支付,材料入庫(kù),計(jì)劃成本98000元。(2)年末企業(yè)應(yīng)收帳款余額為1000000元,壞賬準(zhǔn)備貸方余額1000元,該企業(yè)確定的壞帳準(zhǔn)備提取比例為1%,第二年企業(yè)實(shí)際發(fā)生的壞帳損失為3000元。(3)企業(yè)發(fā)出C材料一批,實(shí)際成本25000元,委托外單位加工B材料,屬于應(yīng)稅消費(fèi)品,支付加工費(fèi)11000元,增值稅1430元,消費(fèi)稅4000元,所有款項(xiàng)都已通過(guò)銀行付清。B材料收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。(4)出售廠(chǎng)房一座,原值100000元,已提折舊80000元。用銀行存款支付清理費(fèi)20000元。出售收入50000元,存入銀行,增值稅稅率5%。結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。
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2021-07-01
(一)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);(四)國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品;(五)第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷(xiāo)售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用不能抵扣,請(qǐng)問(wèn)第五條是什么意思,是說(shuō)一般納稅人取得專(zhuān)票運(yùn)輸費(fèi)用不能抵扣嗎?
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2016-03-29
2022年12月,增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。1 日,發(fā)出材料實(shí)際成本 300 萬(wàn)元;28 日,以銀行存款支付加工費(fèi)50萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元,支付消費(fèi)稅20萬(wàn)元;30日,加工完成的商品驗(yàn)收入庫(kù)。 要求(1)計(jì)算委托加工物資收回的成本金額 (2)編制收回委托加工物資的分錄
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2023-12-19
2022年3月5日,黛雅公司購(gòu)進(jìn)化妝品油性原料一批,當(dāng)天取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 5萬(wàn)元;發(fā)生運(yùn)費(fèi)8,000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票;原材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付論。點(diǎn)擊【開(kāi)始任務(wù)】,根據(jù)描述,編制業(yè)務(wù)處理和消費(fèi)稅計(jì)提(如果業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)稅納稅義務(wù))記賬憑證。
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2023-10-09
2.B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一批、鉆石首飾一批銷(xiāo)售給C金店,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售額分別為5萬(wàn)元、20萬(wàn)元。C金店在本月將其全部銷(xiāo)售給消費(fèi)者,分別取得含稅銷(xiāo)售額7.02萬(wàn)元、26.91萬(wàn)元。經(jīng)審核C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人,為增值稅一般納稅人。要求:計(jì)算B公司、C金店應(yīng)納的消費(fèi)稅。
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2023-03-24
"I .長(zhǎng)江汽車(chē)制造廠(chǎng)欠庫(kù)特意輪胎廠(chǎng)200萬(wàn)元。2020年9月,雙方商量以其生產(chǎn)的20輛小汽車(chē)抵債。該款小汽車(chē)每輛抵債作價(jià)10萬(wàn)元(不含增值稅),當(dāng)月銷(xiāo)售同款汽年個(gè)含增值稅的價(jià)格分別是9.8萬(wàn)元、10.8萬(wàn)元、11.8萬(wàn)元。該款小汽車(chē)適用的消費(fèi)稅稅率為5%。 要求:分析長(zhǎng)江汽車(chē)制造廠(chǎng)應(yīng)如何籌劃才能減少消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)。"
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2023-03-24
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