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老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個月申報增值稅的時候本期未交的那一項還有這個數(shù)據(jù),
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2019-12-12
進(jìn)項稅額加計抵扣,每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個對?還是都對。 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項加計抵 然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交 -未交 還是 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項 貸 應(yīng)交 -轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項 借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交 未交增值稅 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項加計抵扣
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2022-01-06
老師:您好!補交以前年度增值稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際繳納借:應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候,彌補虧損的時候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
一般納稅人11月銷項開出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對吧
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2018-05-25
老師,我們每次計題增值稅都是借:應(yīng)交稅-增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目永遠(yuǎn)都是有數(shù)的平不了是嗎?為什么要坐到這個科目里
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2018-08-01
1月異地A預(yù)繳增值稅2萬,但實際異地A 2月才繳款,本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當(dāng)于1月多交了2萬的增值稅,請問A如何填增值稅申報表抵稅。
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2019-07-10
老師請問進(jìn)項稅額、銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平啊?
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2019-05-30
進(jìn)項稅大于銷項稅時,月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目要怎么做
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2018-09-20
月末有進(jìn)項稅額沒銷項 用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額到未交增值稅嗎
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2018-10-16
小規(guī)模納稅人季度未開票收入超過30萬,還用交增值稅嗎
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2020-05-26
月末把進(jìn)項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-03-09
老師,未交增值稅借方余額,是不是要轉(zhuǎn)到其他非流動資產(chǎn)
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2024-09-10
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負(fù)數(shù)正常嗎?
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2019-02-17
圖圖老師,月底增值稅銷項、進(jìn)項、轉(zhuǎn)出未交等科目余額為零
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2023-03-20
老師您好,未開票收入怎么填報增值稅表。需要交所得稅嗎?
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2022-03-30
材料a為兩萬,b為36000,增值稅13%,款項未付,材料未送達(dá),這個應(yīng)交稅費是怎么算的?
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2023-12-09
老師,請教一下:我公司這個月進(jìn)項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時應(yīng)該做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)賬稅額),還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)賬稅額)?
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2019-12-06
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時,會計分錄: 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,在應(yīng)交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅?
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2017-03-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額,不是應(yīng)該從貸方轉(zhuǎn)走嗎
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2019-05-23
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