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營改增后原繳納營業(yè)稅的小微企業(yè)免稅額度是多少?另外開票顯示的增值稅額,是不是做分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 然后再做分錄借 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸營業(yè)外收入
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2016-07-12
小規(guī)模免征的增值稅需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那相應(yīng)的附加稅需要計(jì)提后又轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2019-02-17
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得的營業(yè)外收入—增值稅減免,到底計(jì)入收入總額還是計(jì)入成本費(fèi)用申報(bào)
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2020-07-13
老師,新公司20年開帳,匯算清繳企業(yè)所得稅零申報(bào)了,20年的發(fā)票21年才收到,我可以不做年度調(diào)整,把收到的發(fā)票全部在20年當(dāng)期計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎
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2021-09-25
甲公司2015年7月以300萬對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬購入的,購入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬,公允價(jià)值凈值500萬,公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2020-06-01
符合條件的小型微利企業(yè)減半征收怎樣填數(shù)?是不是10-12收入*1/2。
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2018-01-29
因?yàn)槭莿倓偲鸩降男∫?guī)模物業(yè)公司,一年總體收入都不達(dá)120萬,但因?yàn)槭穷A(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)(還沒有開發(fā)票),前面兩個(gè)季度一次性確認(rèn)收入的話就需要交增值稅,但后面兩個(gè)季度又幾乎沒有收入。請(qǐng)問我可以按月確定增值稅收入嗎?這樣就可以享受到國家免征增值稅的稅收優(yōu)惠。
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2019-06-01
我單位的免稅收入中有開票收入和不開票收入兩種,那么這其中的不開票收入在增值稅報(bào)表申報(bào)時(shí)需要申報(bào)嗎?
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2019-02-20
老師,請(qǐng)問早教中心的伙食收入(其他業(yè)務(wù)收入)需要申報(bào)增值稅嗎?申報(bào)額是不是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入之和
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2021-03-31
你好,一般納稅人(貿(mào)易型公司)為香港公司提供在國內(nèi)業(yè)務(wù)取得收入開什么型發(fā)票,需要交什么稅
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2019-05-13
老師好,小規(guī)模,季度開票不超過30萬減免增值稅,附加稅是怎么處理。每個(gè)月根據(jù)增值稅計(jì)提附加稅如果增值稅減免那附加稅也一起減免進(jìn)入營業(yè)外收入,如果不減免就跟增值稅一起繳納稅款。還是到季末的時(shí)候看是否減免增值稅,如果減免增值稅就不計(jì)提附加稅,如果要繳納增值稅就計(jì)提附加稅并繳納稅款,感覺都對(duì),麻煩解答一下
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2019-08-26
子公司從銀行貸款借給母公司使用,并按銀行貸款利息向母公司收取利息(即利息支出=利息收入),子公司是否需要開具增值稅發(fā)票?如果要開,子公司能否享受免征增值稅?
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2019-11-15
老師,有沒有房地產(chǎn)行業(yè)的自查報(bào)告呢?主要涉及的風(fēng)險(xiǎn)是接受虛開增值稅發(fā)票、各項(xiàng)稅種申報(bào)比對(duì)不一致,銷售收入未申報(bào)等等,能不能給一個(gè)樣板看看
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2021-11-23
請(qǐng)問這個(gè)表怎么填?里面的工業(yè)總產(chǎn)值,增加值,高新產(chǎn)業(yè)增加值怎么填,我們這個(gè)月的不含稅收入是559萬
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2019-08-16
小規(guī)模,季度收入低于9萬,已按月計(jì)提增值稅,未計(jì)提附加稅,季度末轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入的時(shí)候,是僅指計(jì)提的增值稅,還是要再補(bǔ)計(jì)提附加稅,并把這部分附加稅也轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
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2017-07-12
33、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 A 493.40· B 1270.10· C 2630.10· D 1853.40 問:為什么后面購入的8000元貨物不用繳納增值稅呢
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2022-07-23
我是想請(qǐng)教一下,教育基金會(huì)收到的捐贈(zèng)收入,要填到增值稅申報(bào)表里嗎?如果要填的話,請(qǐng)問要填在哪一欄?如果不需要填,那增值稅申報(bào)表就是零申報(bào)了?捐贈(zèng)收入應(yīng)該不屬于增值稅的應(yīng)稅范圍吧?
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2019-04-16
老師您好,請(qǐng)問,我是小規(guī)模,要做季報(bào),我的銷售額未超30萬,有45.35的增值稅,應(yīng)該是免收增值稅的吧?我做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 45.35,貸:營業(yè)外收入-免稅收入 45.35,這樣對(duì)嗎?我的制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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2020-07-02
商品到貨驗(yàn)收入庫,沒收到增值稅專用發(fā)票,款未付,怎么做分錄?
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2019-02-19
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 總賬怎么做
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2022-11-04
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