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老師好,假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用,可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
老師 請(qǐng)教下,我們季度計(jì)提了所得稅,但在預(yù)繳的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度 那我計(jì)提的所得稅怎么處理呢?
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2024-07-11
第二季度企業(yè)所得稅季報(bào),1-6月份不含稅累計(jì)收入:20006949.73,建筑業(yè),企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%,這個(gè)月應(yīng)該繳稅多少的企業(yè)所得稅才算合適?
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2024-07-07
老師 您好 去年第三季度盈利了計(jì)提企業(yè)所得稅 因?yàn)槿ツ暌咔? 計(jì)提的這筆款項(xiàng) 可以到今年申報(bào)第四季度時(shí)一起繳納 但是公司四季度盈虧了 一整年下來(lái)賬面是盈虧的. 去年計(jì)提的這筆分錄怎么沖掉? 去年計(jì)提的所得稅的分錄是: 借: 所得稅費(fèi)用 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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2021-04-07
房地產(chǎn)期轉(zhuǎn)現(xiàn)后,預(yù)繳所得稅季報(bào)中,以前年度預(yù)繳的所得稅額,可以在以前特定業(yè)務(wù)繳納的稅額中填列,抵頂本季應(yīng)預(yù)交的所得稅么?
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2022-10-20
目前第二季度企業(yè)所得稅是要交但延緩到明年的1月情況下,我是要先在6月計(jì)提嘛,但如果到第四季度的時(shí)候變成了虧損的情況下。那明年1月也不用交第二季度所計(jì)提的所得稅的時(shí)候,這筆6月計(jì)提了的所得稅賬務(wù)要怎么處理啊
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2020-07-10
企業(yè)所得稅2019年第一季度季出資產(chǎn)總額是4900那季末資產(chǎn)總額是4900?凈利潤(rùn)對(duì)嗎
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2019-06-06
一季度的所得稅算少了,已經(jīng)繳納稅額。二季度的是虧的,但是現(xiàn)在因?yàn)閳?bào)表改革,在稅局官網(wǎng)上報(bào)稅的時(shí)候是填年累計(jì)數(shù)的,那是不是在填報(bào)二季度的所得稅時(shí)候據(jù)實(shí)填報(bào)就好了,不用另外去稅局更正第一季度的申報(bào)吧?
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2018-07-10
你好,我這邊公司是小規(guī)模納稅人,我們是季報(bào),我第二季度報(bào)企業(yè)所得稅的收入總額是要把第一季度和第二季度的金額加起來(lái)填上去嗎?
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2019-07-10
一個(gè)季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅的話,如果我第一季度是虧70萬(wàn),第二季度虧60萬(wàn),第三季度賺50萬(wàn),那我第三季度預(yù)繳的時(shí)候是按照50萬(wàn)預(yù)繳呢,還是按照總體虧了80萬(wàn)不交錢啊
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2017-10-25
報(bào)第一季度所得稅提示如下: 您還有3張表尚未填寫: 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(附表三)》 《居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》 但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二,點(diǎn)右向剪頭也沒(méi)看到這3張表。請(qǐng)問(wèn)要在哪里填呢?
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2020-04-11
老師··我填企業(yè)所得稅的季度申報(bào)時(shí)下面有要填季末的 從業(yè)人數(shù)是填這個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅的人數(shù)··還是這個(gè)月做賬計(jì)提的人數(shù)?
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2019-10-23
你公司“洛陽(yáng)重久商貿(mào)有限公司”2017年企業(yè)所得稅預(yù)繳進(jìn)度慢于全年入庫(kù)稅額比例,需補(bǔ)繳所得稅72815元,請(qǐng)11月30日前修改三季度所得稅預(yù)繳報(bào)表及減免稅明細(xì)表到我處審核補(bǔ)繳。老師上邊是稅局發(fā)的信息,請(qǐng)問(wèn)老師全年入庫(kù)稅額比例稅局是根據(jù)什么計(jì)算的呢?
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2017-11-23
老師,第二季利潤(rùn)是3萬(wàn),已交企業(yè)所得稅交稅累計(jì)是1500,但第三季度未利潤(rùn)是20000,算出來(lái)應(yīng)交所得稅是1000,那么這個(gè)季度就不用交,這樣的話需要辦理退稅嗎?
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2024-10-16
老師,第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了需要更正嗎?年度的沒(méi)錯(cuò)
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2023-05-06
請(qǐng)問(wèn),所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,有利潤(rùn)了是否能扣除以前年度的虧損
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2019-10-15
請(qǐng)問(wèn),一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅,是用以前年度損益調(diào)整么?
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2025-03-28
非盈利性民辦非企業(yè)醫(yī)院,是否可以免征企業(yè)所得稅?依據(jù)法規(guī)為何?
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2019-10-08
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。
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2020-03-06
我是個(gè)體商戶,現(xiàn)在地稅讓我們交個(gè)人所得稅,現(xiàn)在我們季度營(yíng)業(yè)額超過(guò)了9萬(wàn),他們說(shuō)才交個(gè)人所得稅,因?yàn)槲沂菕炜颗笥训辏顾径瘸^(guò)九萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),個(gè)人所得稅 季度營(yíng)業(yè)額不超9萬(wàn),需要交嗎?因?yàn)槭俏覓炜坎懦^(guò)9萬(wàn)得,是不是需要我一個(gè)人承擔(dān)
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2019-10-26
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