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老師,公告2022年第15號第一條說的適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。適用小規模企業異地預繳3%增值稅嗎
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2022-04-11
小規模納稅人這個季度開了3萬多的增值稅專用發票,和一萬多的增值稅電子普通發票,增值稅我怎么交?只用交專票的?
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2020-01-10
老師,收購農產品要是收到的是增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書是怎么算進項?按票面抵扣嗎?那銷售農產品不是免稅的嗎?哪里有進項?
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2021-05-14
3月份給買貨方提供增值稅專用發票,4月份取得供貨方的增值稅專用發票發票,4月份的票能抵扣3月份交的增值稅嗎?
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2020-03-10
老師,公告2022年第15號第一條說的適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。適用小規模企業異地預繳3%增值稅嗎
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2023-03-10
老師,我覺的個稅返還企業給報稅人員的不應該繳納增值稅,這就是員工繳納的個稅手續費返還,本來就是為了鼓勵扣繳義務人的報稅行為,如果企業自留需要繳稅,如果就是給報稅人員應該直接計入其他應付款,我這樣理解對嗎?
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2023-02-10
某工廠是增值稅一般納稅人企業,適用13%稅率, 20x1年3月發生如下經濟業務。 (3)李強在A市采購結束,增值稅專用發票上列明的材料價款為45 000元, 增值稅5850元, 貨款共50 850元, 當月已認證。工廠已用銀行匯票支付50000元,差額850元即采用匯兌結算方式補付,材料已驗收入庫。 (4)張山在B市的采購結束,增值稅專用發票上列明的材料價款為80000元,增值稅10 400元, 款項共90400元,當月已認證,材料已驗收入庫。同時接到銀行多余款收賬通知,退回余款9600元。 (5)工廠委托銀行開出銀行本票20000元,相關手續已辦妥。 (6)工廠購買辦公用品2300元,用信用卡付款。收到銀行轉來的信用卡存款的付款憑證及所附賬單,經審核無誤,未取得增值稅專用發票。 (7)工廠采購材料,增值稅專用發票上列明的材料價款為1 5000元,增值稅1950元,款項共16950元 用銀行存款支付 寫分錄
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2023-04-11
我出口了一批貨物,買單出口的,二手電子產品,但是沒有發票,選擇性這個賬該怎么處理,是不是要交增值稅,有沒有辦法避免這個增值稅
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2019-12-20
一般納稅人出售二手車,原價30000元,已折舊11250元?,F出售價為30000元。按0.5%計征增值稅(普票).現求解會計記賬處理及增值稅申報處理。謝謝,謝謝。
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2022-10-27
老師,我這邊在2022年賣了二手車4000出去,這個月被稅務局查到說售價低于市場評估價需要補繳增值稅,補繳的增值稅我怎么做會計分錄
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2024-05-10
處置自有固定資產二手車,申報增值稅收入12621.36,增值稅378.64,減免126.21 ,實繳252.43,這個收入是直接計入固定資產清理嗎,還是需要經過收入科目過渡
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2020-05-22
增稅稅期末有留抵稅額,本期不用交增稅稅,還用計題增值稅附加嗎
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2019-07-14
我公司融資租賃機械設備一臺,設備含稅價格是205萬元,我方付設備商80萬,從租賃公司借款150萬(其中125萬租賃公司打給設備商,25萬作為我方的保證金),我方付租賃公司手續費6萬,增值稅稅差48620元,租金分35期付,共付178.6萬元,我每期的未確認融資費用怎樣計算攤銷,謝謝
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2016-05-30
開具增值稅專用發票,蓋發票專用章的時候超出了右下角靠右邊的框,沒有蓋上小寫金額,對整張發票有沒有影響?
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2019-03-19
甲公司本月銷售產品500件,單位售價為5000元,單位成本為4500元。已開增值稅專用發票,適用的稅率為13%,款項尚未收到。要求編制確認銷售收入和結轉已銷產品成本的會計分錄
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2022-12-19
銷售商品一批,開增值稅專用發票注明價款100萬元,增值稅13%,款項入賬,會計分錄
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2024-03-07
我公司現出售了已使用過的轎車一輛(2016年8月購入),已抵扣過進項稅金,二手車交易市場開具了“二手車銷售統一發票”車價合計6萬元,我公司的應交增值稅是否按6萬/(1+14%)*13%計算?
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2024-09-04
①進口越野車一批,取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。 ②購進維修用原材料及零配件,取得的防偽稅控增值稅專用發票上注明的金額為680萬元,稅 額為88.4萬元。 ③支付進貨運輸費用,取得的鐵路運輸稅收繳款憑證上注明的運費為5萬元,增值稅稅額為0.45 ④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元,銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元。⑤銷售汽車內裝飾飾品,取得含稅銷售額169.5萬元。 ⑥對外提供汽車維修服務,取得含稅銷售額113萬元。 已知:該企業增值稅專用發票、專用繳款書、運輸發票均通過認證,上月月末留抵的進項稅額為16萬元。
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2021-12-07
老師,你好請問現在印花稅不用計提直接繳納了,導致我應交稅費上面這個借方的應交稅費始終在了,要怎么辦了
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2019-04-15
老師,咱們季報企業所得稅,填那個A類表的時候,營業成本填本年累計金額的時候要不要加上各項銷管財費用呢?
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2021-08-21
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