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老師好,我公司員工報銷醫藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
這個月去開了房屋發票,年租金15000. 我現在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
12月份預付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現在1月份收到發票,實際發生861.73,開票也是開的861.73,現在應該怎么處理
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2020-02-21
老師好!我想請教下,招待費的60%超過當年銷售(營業)收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費發票就是做:借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
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2024-12-23
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經付了,當時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現在公司的人告訴我這個費用是開不了發票的,現在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應該是借:預付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現要不要先把 它修改過來,先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝??
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2020-05-29
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯通公司專線支付給聯通公司3000元的專線使用費;12月發生的這兩筆業務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
單位結算賬戶開戶100元 計入什么費用?財務費用還是管理費用?企業網上銀行UK工本費和企業網上銀行CA證書費是計入管理費吧?
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2020-05-06
比如像現在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數?2、比如有退個人的部分,那我這筆現在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現在想繼續問一下老師上個月是物業公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產,租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經支付。對于這筆業務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結算的都是借:管理費用 借:其他應收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個月剛查了一下社保 養老保險這邊有個調整 這個怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費用 100 進項 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進項稅做進項轉出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預提費用來做的,17年4月才開的租金發票,這筆分錄要專門做,比如16年 我都是每月DR:管理費用-房租 3000 CR:預提費用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預提費用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調整嗎?
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2017-04-20
ETC怎么入帳?借;預付賬款 貸;銀行存款借;管理費用 貸;預付賬款這之后每月還要沖減嗎?
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2017-08-28
老師好,我們這個月支付了今年5月到明年4月份的房租,發票要年底才開進來,請問我現在是不是付錢的時候借應付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時候借管理費用,貸應付賬款;那請問年底發票進來的時候我怎么做分錄
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2021-06-02
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