假如我買(mǎi)稅控盤(pán) 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
山月
于2017-12-25 11:32 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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一、沖銷(xiāo)2019年的賬務(wù)處理
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
借:管理費(fèi)用 正數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù)
貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33

您好!借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-25 11:32:48

不是,這個(gè)實(shí)際交稅的時(shí)候才做加計(jì)抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12

借 進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27

借;銀行存款 150 貸;管理費(fèi)用100 進(jìn)項(xiàng)稅額50
2017-09-22 15:56:35
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