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請問下,找會計師事務所審計。 合同說費用共6萬。 進場先付3萬。 報告出來后付剩下3萬。 已經進場了支付3萬。請問下。做賬時候做 借管理費用 3萬 貸銀行存款3萬 ? 還在借管理費用6萬 貸其它應付3萬 銀行存款3萬
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2020-07-30
老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費用 均負數填列
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2022-01-04
房租已經預付一年,沒有發票,借:預付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費用——房租,岱:預付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
基本戶開戶購買的支付密碼器有發票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?
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2020-05-06
我們預付房租及物業費(發票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,公司5月份購入固定資產一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產,貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發票已認證)
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2019-10-12
老師,賬剛交接過來,發現2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調增 我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
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2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
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2019-07-19
評價咨詢發票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款。現在發票已認證,做轉賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
老師發現2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
請問老師,收到保險服務費發票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
車間管理人員的工資是計入管理費用嗎?
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2020-02-19
老板的另一間公司還在搞基建,施工臨時用水690元,可以:借:管理費用—開辦費嗎
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2015-03-22
你好,請問建筑工程有限公司可以開具6個點的管理發票嗎?或者是服務發票?
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2022-04-24
請問老師,管理費用跨年要調整為在建工程,用以前年度損益調整怎么寫分錄
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2019-09-11
老師問一下,制造業,報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產減值損失 貸:存貨跌價準備 第二步:貸:存貨跌價準備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12
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