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為什么要把預(yù)繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,另外如果一定要轉(zhuǎn)為什么不是所有的銷項(xiàng)呢
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2019-03-20
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣分錄怎么做,然后我的軟件里沒有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目只有已交稅金這個(gè)科目要怎么做。
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2018-01-22
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄:1、開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費(fèi) 7.3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄?麻煩了!!
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2020-07-22
內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負(fù)數(shù)的哦
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2015-10-11
老師,上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,今年認(rèn)證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會(huì)降低今年增值稅稅負(fù)率嗎?
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2020-12-12
老師,你好!執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細(xì)科目嗎?謝謝!
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2021-02-23
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-25
計(jì)提稅費(fèi)時(shí),是這樣的分錄,繳納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)(未交)貸:銀存那最后借方的應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目不用轉(zhuǎn)銷掉嗎
1/571
2018-11-02
老師,這題不用換成未含稅價(jià)格嗎,不用填應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅嗎
1/549
2017-12-01
進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),要交稅用未交增值稅表示,是這樣理解嗎
1/741
2020-02-10
申報(bào)表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額嗎
1/3837
2019-02-15
老師,我們公司是一般納稅人,7月份交增值稅67500,8月份交增值稅702400,9月份未知,針對(duì)這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
1/630
2019-09-17
去年10-12月未交增值稅算錯(cuò),少算300,因?yàn)槭切∫?guī)模免稅,不用交款,但減免的增值稅和附加費(fèi)一共4000多,都未做收益未交所得稅(新公司去年5月成立且盈利),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了,有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬,借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬,還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬,再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
2/707
2019-05-16
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬,借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬,還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬,再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢,謝謝
1/933
2019-05-16
@群答疑郭老師 老師,計(jì)提增值稅計(jì)算方法是不是,未交增值稅=銷一進(jìn)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
1/531
2018-05-25
老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時(shí)的應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎?
1/886
2019-10-21
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù),
1/897
2019-12-12
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤全額抵減1050,本期應(yīng)交的增值稅是8422.48,那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借:應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:稅金及附加 8422.48*0.1 貸:城建稅 8422.48*0.07貸:教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
7/640
2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人,登記明細(xì)賬的時(shí)候只設(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅等科目,在登記明細(xì)賬的時(shí)候要一個(gè)一個(gè)的分開登記嗎,好是可以都去登記在一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
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2019-02-21
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