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不懂這個公式怎么運用,取個例子哦 如:某公司一般納稅人當月主營業務收入是10萬(不含稅收入是85470.09元),主營業成本是5萬。毛利潤率=(85470.09-50000)/85470.09=41.5%。那按照倒推成本是:85470.09*(85470.09-41.5%)=85470.09*41.5%=35470.09 =85470.09-35470.09=5萬 按照這個公式是這樣算的嗎?
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2017-05-18
老師,你好,如果是網上商城研發運營的話,商城所有賣的東西都走對公,這種要全部做收入嗎?而且走對公的賬有些要返回給推薦人,有些返還給消費者,還有,在商城上賣的東西全部沒有發票回來抵扣,這種要怎么做賬呢?
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2019-12-05
(2)從事房建工程、路橋工程、水利工程、管道工程和裝修工程的建筑企業,建筑企業自行采購材料物質中有30%左右的砂石料,磚和 混疑土抵3%,70%左右的鋼筋建筑材料抵扣13%,再次推導出臨界點: 這里的70%和30%是什么意思?
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2020-12-13
老師:我之前單位沒有庫管,月底成本核算時都是我到推的。現在換了個企業每天都有庫管出庫,出庫消耗就按出庫單做對吧,寫多少原材料就記錄多少比如出庫單 , 原紙出庫180000元。做分錄 借:生產成本-直接材料 180000 貸:庫存商品-原紙
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2019-05-06
如果制定計劃時分配到存貨的重要性水平為70萬元,利用存貨計價測試發現存貨A少計20萬元,存貨B多計30萬元,推斷存貨總體誤差為少計180萬元,期初已查出多計80萬元也沒有調整。請分析注冊會計師應當如何處理?
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2020-04-12
我們公司A讓B公司為其提供商家商審服務,商審通過的商家才能進駐我們的APP。我們每月以通過商審的商家按約定數支付給B公司推廣服務費。請問B公司要以每月的收入按購銷合同繳納印花稅,能提供印花稅文件號嗎?
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2018-12-18
老師好 我公司是建筑勞務公司(小規模)。20年1~3月都無開票,無收到款。1~2份都是借入款項發放勞務工資(1月發上個月勞務,以此推),并做勞務成本及管理費用等,季度負利潤(—80萬)。往后月份收到建筑公司勞務費后應怎樣平賬?
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2020-04-26
單位工資總是推遲好幾個月放在一起發放,一個月工資3500,按照正常發放時間,我是不繳納個稅的。但是這樣兩個月放在一起,我就要交個稅,我問會計,她說這是國家稅法規定的,屬于個稅合并納稅。國家是否有這樣的規定
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2019-01-23
編制現金流量表時,銷售商品提供勞務收到的現金為主營業務收入乘1.17,但是現在增值稅稅率改為16%,我們經營的范圍有百貨和超市,稅率有16%.5%還有零稅率,之前會計都是乘以1.04左右,不知道這個數據是怎么推出來的?
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2019-02-28
稅務局規定說是只要10月份員工收到的工資都是按起征點5000算,那現在申報9月份的個稅,就零申報,到11月份申報的時候,再報員工10月份拿到的9月份工資,以此類推,以后次月就按員工上月實際到手的工資申報,是這樣嗎
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2018-10-09
我司是供熱公司,正在籌辦期,推廣期間,我們選擇了一批客戶進行體驗,由于設施沒有 完善,我們采用的是燃氣和電,進行供熱。客戶在燃氣公司購買燃氣,然后實際用了多少燃氣,這部分燃氣我們給于補貼,這部分怎么做賬,
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2018-03-13
手工賬,一個推廣的新品,還沒有買就賣了,還開了發票,庫存就變成負數了,也不知道進貨成本單價,已經確認收入了,庫存為負數,庫存明細賬本上寫負數嗎?月末怎么結轉,東西要下月到。為什么庫存還有負數?用的移動加權平均法
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2019-02-23
老師好,請看我上傳的一道題,我按照"結存實際成本=結存計劃成本+結存的差異額", 我是按照實際成本=計劃成本+差異額來推的,不知道對不對。我算這道題的結果這樣:260+140-200+(-60+10)=150,請問這樣錯在哪里?為什么不能這樣?謝謝
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2022-02-07
老師,請問填報2020年企業所得稅季報時,一季度資產總額期初數是填2019年資產負債表的期末資產總額,然后一季度資產總額期末數是填2020年資產負債表3月份的資產負債表期末資產總額嗎?二季度,三季度,四季度依次類推?
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2021-01-21
老師好!以個人名義在稅務局代開的勞務費、稿費、物流費、宣傳推廣費品名的,發票上注明是要支付方代扣代繳個人所得稅,請問如果代開的這個人一個年度沒超過6萬元收入,我單位代開代繳的個人所得稅可以退嗎?是退到哪方?
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2020-03-23
秸稈綜合利用產學研技術推進項目1.購買的原材料秸稈和人工費用,是直接記入研發支出嗎?要不要區分費用化或資本化?2.是從農戶手中收買秸稈,沒有發票怎么辦?3.人工費用工資以現金發放,只有一個發放表作為附件行不行?
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2019-01-05
請問我這推理是錯的吧 沖減上月應收然后上月應收余額發生變化 這樣是不是不合理 看表格,如果我這樣沖減,已收那部分是不是要算期末余額這樣出現兩種結果了 我登記應收總賬按圖片那樣登記有沒有大問題
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2021-08-30
老師,我們母公司有一項專利授權給我們生產產品,但是因為這個產品現在正在推廣,市場和定價都還不太清楚,所以這個專利使用費沒辦法估算,我可以等到年底再一次性支付專利使用費嗎?那我在年底支付的時候做賬怎么做呢?
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2022-03-28
您好,老師,請教下:公司請外面的網絡公司做微信小程序開發。主要用于銷售產品和推廣。按實施時間階段,每完成 一個功能后結算。開的發票是增值稅專用發票--開發服務費。我是錄:借 管理費用--辦公費。請問這樣處理對嗎?
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2019-06-14
前段時間推出工會消費劵,有時間限制,這樣我們超市就這樣做,比如你有500元消費劵,就掃我們超市銀行收款的二維碼,掃500元,這樣我們就換成我們超市的500元購物卡給你,這樣你就可以來購物,放現金使用,這樣怎么樣做會計分錄
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2020-05-25
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