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甲公司和乙公司各自在市場上借5年期100萬人民幣的借款,成本分別為: 公司 固定利率 浮動利率 甲公司 4.0% LIBOR 乙公司 5.4% LIBOR+0.4 甲公司希望以浮動利率借款,而乙公司希望以固定利率借款。請設計一個利 率互換,其中銀行作為中介獲得報酬為0.4%的利差,而且要求互換對雙方具有同樣的吸引力。
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2022-03-23
老師你好,股東轉錢進公司基本戶沒有備注借款可以直接從基本戶轉回來嗎?比如轉入30萬可以直接轉出30萬還給股東嗎
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2020-05-14
公司開了一個基本戶,是用來借款的,銀行把錢打給一般戶,錢到賬后轉給另外兩家公司,沒有發票。這樣轉賬怎么樣才能避免風險,錢已經轉了,這么做后續該怎么做賬,怎么處理比較好?
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2020-03-13
會計這樣做可以嗎借,管理費用一辦公用品費貸,其他應收款. 借,管理費用交通費貸,其他應收款 借,管理費用辦公費 貸,應付賬款 你看有什么問題
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2020-11-27
單位借財政局工作經費,借:銀行存款_專儲存款 貸:其他應付款_財政借款,請問我使用時怎么做賬
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2017-05-23
企業提取的職工教育經費什么情況下應該資本化?資本化怎么寫分錄呢?
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2019-05-27
我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預付款200萬元,預計貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當日收回銷售款項。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計算本項業務的資金占用成本。(占用時間按2個月計算)
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2023-03-13
請問老師,銀行存款利息收入,是借:銀行存款 借:財務費用,還是貸:財務費用
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2020-07-04
你好老師,股東的增資款和股東的投資款德會計分錄一樣的嗎還是增資款的分錄借銀行存款***,貸資本溢價***,投資款做借銀行存款***,貸實收資本***
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2019-07-05
甲公司從2016年3月1日開始自行研究開發一項專利技術,該專利技術用于企業內部管理,在研究開發過程中發生材料費1400萬元,人工工資500萬元,以及用銀行存款支付的其他費用100萬元,總計2000萬元。2016年10月1日,該專利技術已經達到預定用途,甲公司將發生的2000萬元研發支出全部費用化,計入當期管理費用。 上述研發支出中,符合資本化條件的支出為1500萬元,假定無形資產的專利技術采用直線法按10年攤銷,無殘值。甲公司的賬務處理如下: 借:研發支出--費用化支出2000貸:原材料1400 應付職工薪酬500銀行存款100借:管理費用2000 貸:研發支出--費用化支出2000 要求:判斷甲公司賬務處理是否正確。如果不正確說明理由并編制更正分錄。
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2023-05-29
某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60萬元.另將自產的高檔化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為10萬元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品試用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%.請計算本月的計稅銷售額
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2019-12-23
剛接觸一家加工鉀肥的企業 加工時要添加一些添加劑, 費用就是人員工資、電費。 請教您會計分錄 借:生產成本—添加劑  ? 制造費用 (電費 折舊)  ? 銷售費用 (工資?)???  ?? 貸:原材料——氯化鉀
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2017-08-14
成本 1.曾值稅對企業的客 的5%,企業的注冊資本為300萬元。借況升20萬 2.企業向銀行得入三個月的短期借款,金額為10萬元,約定到期一次還本什急。 3.企業的人一學需要安裝的生產用設備,相關增值稅專用發票上注明價教為12,元,增值稅為16250元,包裝運雜費等2000元,上述所有價款以銀行存款支付。 4.上述設備在安裝過程中發生了200元的安裝費用,以現金支付;設備安裝完畢,預定可使用狀態。 5.購進甲材料1000千克,取得的增值稅專用發票上列示價款為10 000元,相應的制稅為1300元,代墊運雜費1000元,貨款未付,材料未驗收入庫。 6.上述材料如數驗收入庫。 7.支付上述材料貨款。
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2022-05-10
下列不是發生壞賬損失時應做的賬務處理的是( )。 A.借:壞賬準備 貸:應收賬款 B.借:應收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費用 貸:銀行存款 D.借:財務費用 貸:銀行存款
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2017-08-15
繳納本月社保:借:管理費用-社保費 其他應收款-個人社保 貸:銀行存款 ; 發放上月工資分錄: 借:應付工資 貸:其他應收款-個人社保 貸 現金 沒毛病吧?
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2018-03-17
公司四月份發四月的工資,做的計提,借管理費用 貸應付職工薪酬實際發放,借應付職工薪酬 貸銀行存款這樣做對嗎?是不是本月工資本月發不用做計提?
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2017-05-01
老師您好,請問用銀行存款支付3萬元的外包安裝工資款,上月已入賬,估賬分錄為:借:營業成本3萬,貸:預付賬款3萬 借:預付賬款3萬,貸:銀行存款3萬 ,憑證后面附:銀行付款回單,沒有收到發票 但是這樣我發現賬本上的借方余額還多記了3萬,請問我現在需要怎么沖減借方多記的3萬?
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2021-09-06
報賬18000.本公司5000,子公司13000,因為,本公司新成立的,現在在本公司報銷抵借支包括子公司的借支,我怎么做分錄。如果是借管理費用5000,借其他應收款13000,貸現金,或者銀行存款,子公司如何平賬呢?難道其他應收款我掛子公司嗎?可子公司也要平賬啊,我如何做?
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2016-12-02
我們公司賣農藥和化肥的,請問存貨成本用哪種方法好?謝謝
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2019-05-08
將研發產品拿去銷售,那研發費用需要轉化成成本嗎?怎么做?
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2018-12-26
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