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建筑業收取的管理費收入需要交增值稅嗎?
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2018-03-22
別人用建筑公司的資質承包的項目收取管理費,從進來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
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2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發生的管理費如何做賬
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2024-05-11
請問建筑企業掛靠單位交的管理費 借:現金 貸方放哪個科目?
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2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費,那這個他們給我們開的發票應該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
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2019-12-24
請問老師,個體工商戶,主要經營建筑勞務分包,查賬征收,賬務怎么處理
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2022-08-28
您好老師,我想咨詢一下,建筑行業小規模納稅人怎么收取外接工程掛靠費呢?管理費、增值稅、企業所得稅這些都怎么計算收取的
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2023-11-08
公司是商業管理有限公司 經營的是一個商場的管理 不是自己經營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
車間管理人員的工資計那里? 生產車間管理人員的職工薪酬計那里? 生產車間管理人員的工資計那里?
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2016-04-24
比如像現在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數?2、比如有退個人的部分,那我這筆現在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現在想繼續問一下老師上個月是物業公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產,租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經支付。對于這筆業務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結算的都是借:管理費用 借:其他應收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個月剛查了一下社保 養老保險這邊有個調整 這個怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費用 100 進項 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進項稅做進項轉出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預提費用來做的,17年4月才開的租金發票,這筆分錄要專門做,比如16年 我都是每月DR:管理費用-房租 3000 CR:預提費用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預提費用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調整嗎?
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2017-04-20
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