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5000元以下的固定資產(chǎn)可以一次性折舊嗎?7月份公司購入坐椅4張800元,當(dāng)天計(jì):借:固定資產(chǎn)800 貸:銀行存款800;次月 借:管理費(fèi)用800 貸:累計(jì)折舊800,這樣有沒有問題呀?
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2017-10-20
一月份付對(duì)方房租,一月份做賬:借: 管理費(fèi)用 預(yù)付賬款 貸:銀行存款第二個(gè)月收到專票,怎么入賬,上個(gè)月賬怎么沖
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2017-03-09
這月收到到房租的發(fā)票做成,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款攤銷的時(shí)侯做借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 ,攤銷是這月開始還是從次月在開始,攤銷時(shí)后面要不要附什么單據(jù)呢
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2017-07-05
內(nèi)賬有個(gè)老師講費(fèi)用報(bào)銷,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款(私戶)我不是很明白。
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2019-07-11
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費(fèi)用 均負(fù)數(shù)填列
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2022-01-04
請(qǐng)問下,找會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 合同說費(fèi)用共6萬。 進(jìn)場(chǎng)先付3萬。 報(bào)告出來后付剩下3萬。 已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)了支付3萬。請(qǐng)問下。做賬時(shí)候做 借管理費(fèi)用 3萬 貸銀行存款3萬 ? 還在借管理費(fèi)用6萬 貸其它應(yīng)付3萬 銀行存款3萬
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2020-07-30
老師您好,我們有一些員工拿來報(bào)的高速過路費(fèi)發(fā)票,我做賬的時(shí)候忘記做進(jìn)項(xiàng),報(bào)稅的時(shí)候被我勾選認(rèn)證抵扣了,我做的憑證是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:銀行存款,我現(xiàn)在要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅在賬上會(huì)計(jì)分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
基本戶開戶購買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個(gè)怎么入賬計(jì)入 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-05-06
你好鄒老師,請(qǐng)問上月做張有張專票(進(jìn)項(xiàng))忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(發(fā)票已認(rèn)證)
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2019-10-12
請(qǐng)問老師,付房租10萬記賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。攤銷時(shí)借累計(jì)攤銷48000,貸管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2020-06-08
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對(duì)公轉(zhuǎn)賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會(huì)計(jì)是這樣做的,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增 我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報(bào)
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2019-09-19
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請(qǐng)問今個(gè)月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
支付欠款時(shí),應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯(cuò)記為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(fèi)(發(fā)票未開)時(shí)做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個(gè)月發(fā)票開來時(shí)又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
評(píng)價(jià)咨詢發(fā)票,入賬時(shí)做了借:管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款。現(xiàn)在發(fā)票已認(rèn)證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
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2018-08-14
老師你好,員工報(bào)銷費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個(gè)月的報(bào)銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時(shí)候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-08-04
請(qǐng)問老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
您好老師,我想咨詢一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費(fèi)呢?管理費(fèi)、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計(jì)算收取的
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2023-11-08
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