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這個月去開了房屋發票,年租金15000. 我現在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
老師好,我公司員工報銷醫藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師好!我想請教下,招待費的60%超過當年銷售(營業)收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費發票就是做:借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
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2024-12-23
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯通公司專線支付給聯通公司3000元的專線使用費;12月發生的這兩筆業務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經付了,當時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現在公司的人告訴我這個費用是開不了發票的,現在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應該是借:預付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現要不要先把 它修改過來,先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替?
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2020-05-29
車間管理人員的工資計那里? 生產車間管理人員的職工薪酬計那里? 生產車間管理人員的工資計那里?
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2016-04-24
我單位屬于建安行業,有些工程沒實現收入,年底利潤達不到,工程材料無法結轉到成本中,如果想把工程施工結轉到在建工程,應該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
零基礎上崗 “練習8-稅費”中的練習11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個月應發工資20000元,發放了后才發現算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預提,不通過應付職工薪酬,直接發工資入管理費用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,現在上一年的賬已經結了,上次咨詢老師說是應該做勞務成本,請問是不是按圖片上面的調整啊?
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發工資,發8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3000 , 到9月15號發工資時 借:應付職工薪酬 3000 貸:現金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
公司是商業管理有限公司 經營的是一個商場的管理 不是自己經營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
下列債權人會議的職權中,可以委托給債權人委員會行使的有(  )。 A.核查債權 B.監督管理人 C.申請法院更換管理人,審查管理人的費用和報酬 D.決定繼續或者停止債務人的營業
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2024-03-16
建行電子商業承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
單位結算賬戶開戶100元 計入什么費用?財務費用還是管理費用?企業網上銀行UK工本費和企業網上銀行CA證書費是計入管理費吧?
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2020-05-06
7.用現金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產領原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉制造費用,工產品生產本(無期初在產品、本期生產的產品全部工 人庫 16.現全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結本年利潤。 18.計算并結特應交的增值稅和所得稅 19.按規定提取法定盈余公積 20.向股東分配現金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業費用
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2016-01-31
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