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未交增值稅借方表示增加還是減少,預(yù)交增值稅呢
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2019-05-18
偉公司為增值稅一般納稅企業(yè),2019年12月31日購買不需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備價款234萬兀,增值稅30.42萬元:運(yùn)雜費(fèi)1萬元,增值稅900元,款項(xiàng)全部付清。預(yù)計該設(shè)備凈殘值為4.2萬元,預(yù)計使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法計提折舊。2021年6月末該設(shè)備暫停使用,華偉公司從7月1日開始對該機(jī)器進(jìn)行改良并于12月30日完工交付使用,改良過程中支出50萬元,增值稅4.5萬元,已轉(zhuǎn)賬付訖。改良后,該機(jī)器設(shè)備尚可使用6年,凈殘值不變,折舊方法不變. 要求: (1)編制華偉公司購買固定資產(chǎn)的會計分錄
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2022-03-28
關(guān)于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的問題【金馬商貿(mào)在籌建期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候,第一步老師講:借方是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi),貸方:是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅、但是在金馬商貿(mào)經(jīng)營期當(dāng)中,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅到了貸方,是為什么?謝謝
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2016-11-21
收到增值稅留底退稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請問老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
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2022-05-11
稅款所屬期4月,增值稅表二上,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的稅額是0,而電子稅務(wù)局上海關(guān)稽核通知書下載中比對結(jié)果相符,且準(zhǔn)予抵扣所屬期是4月,是不是意味著4月份海關(guān)進(jìn)口增值稅準(zhǔn)予抵扣的金額(如繳款書上稅額是2萬)沒有在4月份增值稅中抵扣掉?
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2017-05-26
你好,老師在嗎,想問一下,報稅的時候填增值稅表的時候,附列4表第一列增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)有期初,期末余額為560,其他無數(shù)據(jù),申報的時候顯示附列四表應(yīng)等于增值稅減免稅申報表,之前報的時候增值稅減免稅表都是零報,現(xiàn)在是不行了嗎
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2020-02-20
這是8月份記帳公司給的數(shù)據(jù),我核對了142513.85的數(shù)和9月的申報表里的上期留抵稅額數(shù)是一致的。現(xiàn)在做完9月份的帳,要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,不知道分錄該怎么做了 圖二這么做我總覺得是錯的。69330.91是9月份應(yīng)納增值稅,142513.85是我們多繳在稅局上期留抵稅額,9月份的申報表里的期末留抵稅額是73182.94
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2018-12-19
老師,增值稅申報表上為什么有 前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的情況?
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2020-11-02
無票銷售已申報但后期又開票,那么開票當(dāng)期的增值稅申報表怎么填
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2019-04-29
老師,你好,剛才聽課時講這個增值稅的稅負(fù)率=毛利率*13%,我們是商貿(mào)一般納稅人,毛利率基本上是20%,,按老師剛說的這個稅負(fù),我們有時每個月交的增值稅的稅負(fù)不低過按老師剛說的這個稅負(fù)率2.6,想問如果偏差高出多少或是低過多少會出現(xiàn)預(yù)警
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2023-03-23
增值稅為0,.報增值稅填哪一欄/
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2018-10-10
計提增值稅和繳納增值稅分錄??
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2022-03-22
如何計提增值稅 再發(fā)放增值稅
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2017-12-01
土地增值稅預(yù)交含不含增值稅
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2018-04-13
增值稅稅負(fù)是指增值稅稅率嗎
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2022-01-14
增值稅和增值稅額有什么區(qū)別
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2021-04-14
土地增值稅增值率的計算公式
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2019-11-16
老師,我們建筑行業(yè)營改增,地稅換國稅改怎么辦理?從哪里著手?
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2016-05-30
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增!賬需要更改么?還是只更改表就可以!
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2019-02-18
老師,2019年3月做未開票收入申報283487.97,未開票收入共預(yù)交增值稅45138.39元,4月份有開出16%發(fā)票共283487.97,請問4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎?上月預(yù)繳的要怎么扣回,5月申報增值稅是要去稅局柜臺填報嗎?網(wǎng)上增值稅申報表稅率改成13%了,開16%的部分是不是比對通不過?
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2019-04-28
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