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老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
小規(guī)模,收入的稅額可以直接入未交增值稅么?如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選,底下有明細(xì)科目,怎么做?
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2018-09-10
老師,比如現(xiàn)在是4月1號(hào)了,我開始申報(bào)增值稅和其他稅種,同時(shí)繳納各種稅款,繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該填寫記賬憑證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里,還是裝訂在4月份的憑證里面?
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。”這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師,你好,我們公司是一般納稅人,想問(wèn)下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目,是看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎?
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2021-03-26
老師,應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?舉例,本月進(jìn)項(xiàng)8 ,銷項(xiàng)1,出口應(yīng)退稅8,要怎么寫分錄?
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2019-05-05
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù),我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,我是直接在報(bào)表更改嗎
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2019-10-18
老師,我們是小微企業(yè),按季收到的租金未超30萬(wàn)元,算下來(lái)是不用交增值稅,按政策不用交的增值稅要如何做憑證
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2024-05-21
老師您好,房地產(chǎn)公司老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)收房款應(yīng)預(yù)交增值稅,但是公司未支付預(yù)交增值稅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄 ?
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2019-06-17
老師,我增值稅納稅申報(bào)表,期初未交稅額150,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事啊,這是我1,2月分增值稅應(yīng)納稅額,我已經(jīng)交了啊?
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2020-04-30
我問(wèn)下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司,我們物業(yè)收入上的增值稅,應(yīng)該入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅額啊,還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅44020,銷項(xiàng)稅43030.44,中間由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到,交了8201.7的增值稅,為什么我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
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2024-10-15
接了家爛賬,應(yīng)交稅費(fèi)增增稅未交增值稅貸方有余額,實(shí)際并不欠稅。應(yīng)該怎么做分錄可以處理掉余額?
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2020-03-25
老師,一般人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直借方有余額,就是之前所交的稅的,金額越來(lái)越大,怎么樣才能把它做平
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2023-03-06
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬(wàn),借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入2萬(wàn),還是借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬(wàn),再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬(wàn),借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入2萬(wàn),還是借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬(wàn),再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢,謝謝
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2019-05-16
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2)購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元,稅款3.78萬(wàn)元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬(wàn)元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤全額抵減1050,本期應(yīng)交的增值稅是8422.48,那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借:應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:稅金及附加 8422.48*0.1 貸:城建稅 8422.48*0.07貸:教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人,登記明細(xì)賬的時(shí)候只設(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅等科目,在登記明細(xì)賬的時(shí)候要一個(gè)一個(gè)的分開登記嗎,好是可以都去登記在一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
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2019-02-21
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