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老師,增值稅納稅申報表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個數(shù),能對上?是應(yīng)交稅費_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
小規(guī)模,收入的稅額可以直接入未交增值稅么?如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選,底下有明細科目,怎么做?
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2018-09-10
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計未超過九萬,免增值稅及附加稅,但是稅務(wù)發(fā)票時增值稅已交,請問已交增值稅的附加稅需要計提再交嗎,還是也免了
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2017-08-17
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個分錄把他沖平。借:現(xiàn)金。貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎?剛剛我咨詢您了,但是追問次數(shù)沒有了
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2019-05-20
老師,我增值稅納稅申報表,期初未交稅額150,請問這個是怎么回事啊,這是我1,2月分增值稅應(yīng)納稅額,我已經(jīng)交了???
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2020-04-30
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應(yīng)該跟申報表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司,我們物業(yè)收入上的增值稅,應(yīng)該入應(yīng)交稅費的進項稅額還是銷項稅額啊,還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師,我進項稅44020,銷項稅43030.44,中間由于進項發(fā)票未到,交了8201.7的增值稅,為什么我資產(chǎn)負債表上應(yīng)交增值稅是負數(shù)
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2024-10-15
老師,一般人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直借方有余額,就是之前所交的稅的,金額越來越大,怎么樣才能把它做平
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2023-03-06
接了家爛賬,應(yīng)交稅費增增稅未交增值稅貸方有余額,實際并不欠稅。應(yīng)該怎么做分錄可以處理掉余額?
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2020-03-25
老師,應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?舉例,本月進項8 ,銷項1,出口應(yīng)退稅8,要怎么寫分錄?
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2019-05-05
增值稅申報表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù),我們單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了,我是直接在報表更改嗎
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2019-10-18
老師,我們是小微企業(yè),按季收到的租金未超30萬元,算下來是不用交增值稅,按政策不用交的增值稅要如何做憑證
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2024-05-21
老師您好,房地產(chǎn)公司老項目簡易計稅,預(yù)收房款應(yīng)預(yù)交增值稅,但是公司未支付預(yù)交增值稅費怎么做會計分錄 ?
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2019-06-17
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進原料鋼材20噸,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價)。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
工商年報中的,納稅總額是不是包含增值稅,附加稅,印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計的話,這個未交增值稅還包含一部分加計抵減的進項稅,是不是要扣除這部分的加計抵減的金額,才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認證抵扣到付稅款的會計分錄:1、開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費 7.3萬 應(yīng)交稅費-待認證進項稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.7萬,貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄?麻煩了!!
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2020-07-22
小規(guī)模納稅人開票的時候是不是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那繳稅的時候分錄是怎么樣的
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2020-10-21
增值稅進項稅和銷項稅抵扣分錄怎么做,然后我的軟件里沒有應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目只有已交稅金這個科目要怎么做。
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2018-01-22
我們異地預(yù)交稅金,不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,因為預(yù)交是是按照工程項目核算,而未交增值稅是不按照項目核算,統(tǒng)一交的,那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了,會導(dǎo)致不能計算每一個項目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計很大,這樣會不會有問題
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2020-05-24
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