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17年2月份通行費已經入賬借:管理費用 貸:庫存現金 現在發現通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
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2017-04-08
房租如果預付的,可以借:預付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預付賬款 如果 房租 對方開了發票 ,公司沒有付款 ,怎么做賬?
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2019-03-01
老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費用 貸:其他應付 ;借:管理費用 貸:銀行存款。導致賬上還掛著其他應付;怎么調賬?
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2020-01-07
水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費用 銀行存款 紅字分錄嗎
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2021-12-20
之前多交的電費,退回來了,直接抵扣了當月的電費,之前的分錄是借管理費用,水電費支出。貸銀行存款。現在退回來的電費也沒退回銀行,直接抵扣的,應該怎么做分錄
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2024-07-19
假設1月支付1至6月的房租金6000,每月租金1000,做的借:預付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費用1000 貸預付賬款1000。5月才收到房租專票,請問這怎么處理呢?
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2021-09-23
教育培訓行業,是和送出去或給出去客戶計入成本,內部使用的計入管理費用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計入什么科目,送給學生的玩具計入什么科目?
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2020-06-21
請問公司買的固定資產電腦,是不是直接做借管理費用,貸銀行存款呀,不用入固定資產了是嗎,只需要在固定資產欄登記下固定資產是嗎
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2019-07-31
這里為啥是填借銷售費用貸銀行存款,為啥不是借管理費用
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2019-12-07
銀行卡扣的免費記財務費用嗎?還是管理費用?
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2021-09-16
您好 借,管理費用10 借,應交稅費5 貸,銀行存款15 分錄的進項多記1元,已經抵扣了 怎么調整賬呀?
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2021-09-22
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請老師說具體點
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2019-09-15
是根據工資表的應發工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當月計提上月工資并且發放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產假,期間照發工資,共發15000元,做的是借管理費用,貸應付職工薪酬,現社保打17000給公司,差額2000公司規定要還給個人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實發工資計入應付職工薪酬還是管理費用呢?
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2021-12-18
公司月初發放上月工資,借應付職工薪酬,貸銀存,月底計提當月工資時,借管理費用-工資貸應付職工薪酬。那月底結轉時,是結轉實際發放的工資還是計提的工資?
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2017-05-02
請問23年4月30號發放22年年終獎 22年沒有計提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計提成管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資嗎 然后5月報4月計提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計提,都報個稅啦?
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2023-05-04
9月工資計提,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬,10月做借應付職工薪酬,再做扣繳社保、個稅及工資發放憑證。是10月報9月工資的稅還是,11月報9
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2018-10-13
老師問一下,制造業,報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產減值損失 貸:存貨跌價準備 第二步:貸:存貨跌價準備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12
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