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老師好,企業(yè)的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得是5月份稅種核定的,那么申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的時(shí)候,投資者減除費(fèi)用及允許扣減的其他費(fèi)用是5000,還是25000
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2019-05-22
老師,僅取得勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得,在算年度綜合所得應(yīng)納稅額可以扣除專項(xiàng)附加扣除和專項(xiàng)扣除嗎?
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2020-05-18
老師,咨詢您個(gè)問題,會(huì)計(jì)利潤為正數(shù),給稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,稅務(wù)局利潤就成負(fù)數(shù)了,這種情況我還需要在賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用不,那個(gè)盈余公積還需要計(jì)提不
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2022-01-30
老師,季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),有部分費(fèi)用發(fā)票沒有開回來,但屬于本季度費(fèi)用,能先按付款金額記入費(fèi)用科目,之后發(fā)票回來直接附在憑證后面可以嗎
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2019-06-18
公司承擔(dān)個(gè)人部分的社保,個(gè)人所得稅,可以入費(fèi)用做稅前扣除嗎
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2021-08-23
季度預(yù)交所得稅費(fèi)用怎么做分錄?月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-08-05
第6題,計(jì)算所得稅費(fèi)用,-5這個(gè)我真不懂,調(diào)增有個(gè)稅收滯納金?5,這個(gè)?5是?
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2023-05-09
1月份繳納沒有計(jì)提的2018年的企業(yè)企業(yè)所得稅費(fèi)用在么做分錄?
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2019-02-13
補(bǔ)提去年的企業(yè)所得稅費(fèi)用,如何做分錄
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2020-07-07
你好,6月份計(jì)提所得稅費(fèi)用,7月份繳納,可是7月份利潤表中還是出現(xiàn)6月份的數(shù)字,怎么回事?分錄我做了繳納的
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2019-10-01
第6題,計(jì)算所得稅費(fèi)用,-5這個(gè)我真不懂,調(diào)增有個(gè)稅收滯納金?5,這個(gè)?5是?那為什么前面又有個(gè)?5?
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2023-05-10
公司每個(gè)月話費(fèi)補(bǔ)貼300元,要計(jì)入個(gè)人所得稅嗎?都是另外作費(fèi)用計(jì)提的
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2021-06-17
個(gè)人所得稅是算公司費(fèi)用,稅前列支嗎
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2019-03-13
您好老師,我想問一下2022應(yīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅,我忘記計(jì)提了,2023年我把2022年遺忘的所得稅計(jì)提在2023了。現(xiàn)在2024年我看2023利潤表中所得稅費(fèi)用高于我實(shí)際今年應(yīng)該正常的稅費(fèi)。這個(gè)怎么辦呢,現(xiàn)在還能補(bǔ)什么分錄嗎
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2024-02-05
代扣代繳的個(gè)人所得稅,也是公司費(fèi)用的一部分嗎?
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2017-08-09
安裝工人,勞務(wù)所得個(gè)人所得稅在公司進(jìn)行預(yù)交代扣時(shí)能扣減專項(xiàng)費(fèi)用嗎(贍養(yǎng)老人、子女教育),如果能扣減,不管是每月6000還是8000,只要年底匯算清繳不超過6萬就不需要交稅,交過的稅會(huì)退到公司賬號(hào)中。謝謝!
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2019-07-09
老師,如果計(jì)提所得稅費(fèi)用,與實(shí)際需繳納的費(fèi)用有差額,應(yīng)該怎樣處理呢?如何做分錄調(diào)整呢?
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2019-07-11
老師 個(gè)人所得稅app里 顯示[您已在經(jīng)營所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào),可先更正經(jīng)營所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目將默認(rèn)為0。] 這個(gè)要如何更改
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2022-03-18
在2022年在a公司任職,全年發(fā)放了20萬工資,按照國家的標(biāo)準(zhǔn)繳納了3萬的三險(xiǎn)一金,另有符合條件的專項(xiàng)附加扣除2萬元。12月收到b公司支付的設(shè)計(jì)費(fèi)5000元,3月收到了出版社支付的稿酬4萬元。5月提供著作權(quán)的使用權(quán)給叉叉出版社一次性取得收入。10萬元,請問小才哥應(yīng)該如何繳納個(gè)人所得稅?目前只考慮個(gè)稅
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2022-06-12
王老師,你好,個(gè)人所得稅里的減除費(fèi)用 里顯示以下內(nèi)容需要去哪里更改 您已在經(jīng)營所得匯算清繳中填報(bào)了減除費(fèi)用,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào),可先更正經(jīng)營所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目將默認(rèn)為0
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2022-03-12
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