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房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬(wàn)-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2022-04-07
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅,導(dǎo)致有一部分稅額留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),記在了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方,是不是方向錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)如何在今年做賬目調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
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2018-04-09
未開(kāi)發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄?之前分錄是做按未開(kāi)票銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額,但是稅款已經(jīng)繳納,要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,在借方有余額,是說(shuō)明下個(gè)月還可以抵的對(duì)吧
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2023-04-21
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-20
將預(yù)付款100萬(wàn),轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來(lái)攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
去年開(kāi)了一張發(fā)票,因?yàn)轫?xiàng)目未完工,未確認(rèn)收入,對(duì)方也未回款。開(kāi)票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
小規(guī)模納稅人仍是一季主營(yíng)收入大于九萬(wàn)按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交?
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-16
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問(wèn)老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證,但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí)科目)8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí))68100 不知道有沒(méi)有錯(cuò),9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問(wèn)我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒(méi)有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢? 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候,記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎?
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2021-03-03
老師,新接手一家公司,之前的會(huì)計(jì)做增值稅這一塊沒(méi)有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄,然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83,銷項(xiàng)稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn),謝謝
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2019-09-20
老師,2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)做的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤(rùn)的差額就是100,這樣是對(duì)的嗎,需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未達(dá)到起征點(diǎn),有在國(guó)稅代開(kāi)增值稅專用發(fā)票并預(yù)交了增值稅,那地稅的附加稅也要交嗎?
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2016-10-11
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬(wàn)-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2023-03-15
小規(guī)模納稅人季度自開(kāi)加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過(guò)九萬(wàn),免增值稅及附加稅,但是稅務(wù)發(fā)票時(shí)增值稅已交,請(qǐng)問(wèn)已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎,還是也免了
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2017-08-17
老師。我們沒(méi)有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借:現(xiàn)金。貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎?剛剛我咨詢您了,但是追問(wèn)次數(shù)沒(méi)有了
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2019-05-20
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