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穎*^_^*
于2019-02-26 15:20 發布 ??2460次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2019-02-26 15:31
您好,要查清楚原因是計提多了還是有減免才知道平賬。
穎*^_^* 追問
2019-02-26 15:36
是因為做賬的方式不一樣,前一個會計沒有做這個科目應交稅費-未交增值稅,后面繳款的時候做了借方這個科目,貸銀行存款
吳月柳 解答
2019-02-26 17:41
那你要把你改之前的金額做計提,借;應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-02-27 15:11
去年的賬已經結了,是要反結賬嗎?還是可以在19年做一張憑證補計提呢
2019-02-27 15:36
直接在今年補提就可以了
2019-02-27 15:57
這樣不會影響當月的負債或者費用嗎
2019-02-27 16:20
不影響,不是損益類科目
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應交稅費-未交增值稅這個科目有余額,但是稅款已經繳納,要怎么平賬呢
答: 您好,要查清楚原因是計提多了還是有減免才知道平賬。
你好應交稅費-未交增值稅貸方有余額,但這個稅款已經繳納,怎么調整這個憑證
答: 借未交增值稅貸銀存,你交稅做了這個嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發現,這些增值稅2020年都已經交了,但這個余額4371.28應該怎么平?
答: 你好!你們稅金交重復了?
老師,年末經查賬,發票應交稅費—應交增值稅—已交稅金貸方有余額,那怎么結平這個科目嗎?借方科目應該是什么?稅金都交清的,沒有未交的稅費
討論
老師,因為之前的賬目不完善,應交稅費下面的明細科目:進項稅額、銷項稅額、轉出未交增值稅、已交稅金、應交城建稅、應交地方教育附加、應交企業所得稅、未交增值稅,這些科目里都有余額,但是實際我們已經交清稅款了,這些科目下還有余額,我要怎么處理?
計提增值稅:借 應交稅費-應交增值稅-轉出應交未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅繳納時候:借 應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款那月底這個科目 應交稅費-應交增值稅-轉出應交未交增值稅 有余額要怎么辦?需要怎么做分錄嗎?
老師 請問一下應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目余額要怎么平
您好,我們是一般納稅人,應交稅費-應交增值稅科目有余額,請問這個科目怎么轉到“應交稅費——未交增值稅”科目?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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穎*^_^* 追問
2019-02-26 15:36
吳月柳 解答
2019-02-26 17:41
穎*^_^* 追問
2019-02-27 15:11
吳月柳 解答
2019-02-27 15:36
穎*^_^* 追問
2019-02-27 15:57
吳月柳 解答
2019-02-27 16:20