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請(qǐng)問(wèn),老師,公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買了金稅盤(pán)及報(bào)稅盤(pán),收到了增值稅專用發(fā)票共720元,收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么,分錄我這樣做可以么,購(gòu)入時(shí),借:管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸:銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸:銀行存款 抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸:管理費(fèi)用么?
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2016-10-19
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬(wàn)-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2023-03-15
老師,比如現(xiàn)在是4月1號(hào)了,我開(kāi)始申報(bào)增值稅和其他稅種,同時(shí)繳納各種稅款,繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該填寫(xiě)記賬憑證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里,還是裝訂在4月份的憑證里面?
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。”這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師,你好,我們公司是一般納稅人,想問(wèn)下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目,是看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎?
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2021-03-26
就是,我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底還有7000多我做了繳納稅款這個(gè)分錄后,為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計(jì)8000多但是我留底只有7000多這個(gè)怎么回事
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2021-09-14
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-20
老師,小規(guī)模納稅人季度未達(dá)到起征點(diǎn),有在國(guó)稅代開(kāi)增值稅專用發(fā)票并預(yù)交了增值稅,那地稅的附加稅也要交嗎?
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2016-10-11
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選,是不是應(yīng)該先記錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,最后是負(fù)數(shù),怎么處理呢,因?yàn)闆](méi)有計(jì)提,直接繳納的。
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2023-03-14
小規(guī)模納稅人仍是一季主營(yíng)收入大于九萬(wàn)按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交?
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-16
去年開(kāi)了一張發(fā)票,因?yàn)轫?xiàng)目未完工,未確認(rèn)收入,對(duì)方也未回款。開(kāi)票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
小規(guī)模,收入的稅額可以直接入未交增值稅么?如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選,底下有明細(xì)科目,怎么做?
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2018-09-10
將預(yù)付款100萬(wàn),轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來(lái)攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問(wèn)老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證,但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí)科目)8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí))68100 不知道有沒(méi)有錯(cuò),9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問(wèn)我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒(méi)有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢? 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候,記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎?
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2021-03-03
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