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假如我給客戶開具增值稅專用發(fā)票,我自己已經(jīng)入賬,而對(duì)方客戶沒有來(lái)取票,有可能他不要這張發(fā)票了,那我怎么處理,怎么做帳之類的
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2017-01-13
我公司去年8月發(fā)出一批貨物,已開增值稅專用發(fā)票,對(duì)方一直沒付款,10月份對(duì)方公司破產(chǎn)了,我公司搶回一部分貨物回來(lái),他們沒給我們開發(fā)票,現(xiàn)在貨物在我公司一直放著,無(wú)法入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)這種情況我們應(yīng)該如何處置?
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2018-07-05
我方4月開具增值稅專用發(fā)票,11月購(gòu)買方遺失抵扣聯(lián)以及做賬聯(lián)暫未入賬,要求作廢重開,應(yīng)該怎么操作?
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2018-11-09
可以開具增值稅專用發(fā)票的有
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2022-05-10
企業(yè)是本地的小規(guī)模工程的,申請(qǐng)開增值稅專用發(fā)票,然后在外省完成一單工程,那企業(yè)開出的銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票是應(yīng)該在哪里開具才行?是在本地還是在外省開?
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2019-06-29
對(duì)外出租不動(dòng)產(chǎn),每季租金是18270元,但是因?yàn)榧s定開增值稅專用發(fā)票對(duì)方要付20%的稅金,對(duì)方把租金和稅金的款一起打在公賬上了,這樣發(fā)票應(yīng)該怎么開?
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2019-08-16
老師 交易過(guò)程中 可以先開增值稅專用發(fā)票 再補(bǔ)簽合同嗎? 稅務(wù)局認(rèn)這種情況嗎 比如我們4.21開票 4月25日簽合同 這種情況從稅務(wù)上允許嗎?
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2016-05-16
合同金額10萬(wàn)元,開增值稅專用發(fā)票也是10萬(wàn)元,做帳其中材料票應(yīng)開多少,人工工資開不開票。
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2021-10-27
某生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款金額為200萬(wàn)元,稅款為26萬(wàn)元。同時(shí),購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品支付價(jià)款三萬(wàn)元,取得專用發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額
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2023-11-07
老師,我們公司給房東轉(zhuǎn)房租,房東是個(gè)人,他不開發(fā)票,我們可以拿著房東的信息去sj開增值稅專用發(fā)票嗎,
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2021-11-20
公司開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款6000元,增值稅稅款7800元按照購(gòu)貨合同的規(guī)定,現(xiàn)金折扣為10/5,n/10 如果對(duì)方公司第3天付款
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2021-10-14
開增值稅專用發(fā)票的開票人可以只是管理員三個(gè)字嗎
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2019-05-08
3.甲公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下: (1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng) 已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為 13000元。 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000 元。 要求:請(qǐng)做出每個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-21
30日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票向英華公司購(gòu)入原材料HP一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款88000元,增值稅稅率13%,稅額11440元,材料驗(yàn)未到。
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2023-04-24
南湖公司購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為300000元,增值稅稅率為6%。款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為10年。
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2022-12-01
個(gè)人銷售舊設(shè)備可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-11-08
差額納稅可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2021-10-09
老師好,我想咨詢下對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎?可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎?
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2016-01-11
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是1月20日的,我抵扣不了,可以走費(fèi)用嗎
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2017-08-14
老師請(qǐng)問(wèn):增值稅專用發(fā)票,開過(guò)來(lái)當(dāng)月沒抵扣就沒有做賬,等到抵扣了在入賬,包括開來(lái)的費(fèi)用票?
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2021-07-22
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