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請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題: 例如全年所得稅在利潤(rùn)100萬(wàn)檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時(shí),有調(diào)整部分,調(diào)增5萬(wàn),這樣的話利潤(rùn)超100萬(wàn)檔,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問(wèn)題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
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2019-01-24
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒(méi)有計(jì)提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報(bào)就行了是嗎 總公司的申報(bào)表上為啥沒(méi)有分公司的信息啊 所得稅申報(bào)表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬(wàn)之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒(méi)有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說(shuō)法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒(méi)有收款人和復(fù)核人,可以后期通過(guò)打印加上去嗎
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2019-07-04
老師請(qǐng)問(wèn) 已經(jīng)退稅,但是貨有問(wèn)題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問(wèn)老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 紅數(shù) 貸:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當(dāng)期所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅”,這兩天領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要通過(guò)以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來(lái)做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
計(jì)算題 1、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬(wàn)元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國(guó)機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,A國(guó)所得稅稅率為30%:在B國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元,B國(guó)所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-05
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法,稅法上是分期折舊,會(huì)計(jì)上如果選擇的是一次性扣除方法,就會(huì)存在差異,涉及到遞延所得稅負(fù)債,當(dāng)年所得稅需要調(diào)減,以后每年調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄,第一年,借:所得額費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債,接下來(lái)幾年分錄應(yīng)該怎么做
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2020-04-16
您好,個(gè)獨(dú)企業(yè),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,預(yù)提個(gè)稅時(shí),借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-法人,說(shuō)明是法人的欠款。等分紅時(shí),分紅款把這筆法人的欠款抵減出來(lái),分錄怎么做了?
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)忘記計(jì)提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時(shí)借:所得稅費(fèi)用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時(shí)候借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
計(jì)算個(gè)人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí),工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,這四項(xiàng)全都是×(1-20%)嗎?
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2019-03-03
老師,底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎?遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白,遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
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2023-03-14
老師 個(gè)人所得稅里面哪些類別的所得可以在什么時(shí)間段分別扣除5000以及各項(xiàng)的附加扣除 可以分別舉例子嘛
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2021-10-19
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