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生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí)采集發(fā)票時(shí)手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了,然后附表一怎么手動(dòng)輸不了數(shù)字
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2019-02-19
請問,在2016年新增的增值稅會(huì)計(jì)科目中,應(yīng)交增值稅-已交稅額,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,都分別在什么時(shí)候使用呢?
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2019-06-05
您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號補(bǔ)齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號還是查不到29號交的稅,一定要準(zhǔn)確的!納稅證明可以查的出來的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時(shí)候可以查得到這個(gè)完稅證明呢
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2023-03-03
老師好,我們充值5000贈(zèng)送2524,當(dāng)天他就消費(fèi)73,怎么賬務(wù)處理
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2019-08-11
老師,低值易耗品待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了嗎?那以后怎么做賬
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2019-05-08
老師 為啥這個(gè)題不選c呀 不是可以抵消信用減值10萬呀
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2020-07-29
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月經(jīng)營狀況如下: 業(yè)務(wù)一:用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基,生產(chǎn)42度清香白酒,當(dāng)月銷售25噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務(wù)二:將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒(有國食健字批號),當(dāng)月全部銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務(wù)三:生產(chǎn)14度青梅酒一批,將90%的青梅酒對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元,款項(xiàng)未收到。 業(yè)務(wù)四:將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,采用賒銷方式銷售、不含稅總價(jià)為20萬元,貨已經(jīng)交付,合同約定6月30日付款。 (其他相關(guān)資料:白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克,其他酒的消費(fèi)稅稅率為10%) 要求: (1)業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (3)業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (4)業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-04-16
甲公司(增值稅一般納稅人)向乙公司一次性購入三臺(tái)型號不同的機(jī)器設(shè)備A、B、C,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1 800萬元,增值稅稅額為288萬元,支付包裝費(fèi)12萬元。已知設(shè)備A、B、C的公允價(jià)值分別為1 000萬元、200萬元、800萬元,購買設(shè)備C時(shí)還發(fā)生安裝費(fèi)20.2萬元。則甲公司購入C設(shè)備的入賬金額為( )萬元。
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2021-12-03
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元,其中:運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
應(yīng)交稅費(fèi)主觀題測試 珠海科會(huì)公司2021年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對外出售,已知這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,公司擬定利潤率20%,消費(fèi)稅率4%,增值稅率13%,尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當(dāng)時(shí)購買價(jià)格20萬元,增值稅率13%),本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工,另一半贈(zèng)送給兄弟單位(本月市場價(jià)格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,向?qū)Ψ街Ц洞沾U消費(fèi)稅2萬元,收回后一半直接用于銷售,另一半用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 請完成相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-04-05
出口退稅業(yè)務(wù)類型,屬于非跨境業(yè)務(wù)類型應(yīng)該選擇哪個(gè)類型代碼
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2020-07-19
是不是每個(gè)月都要計(jì)提增值稅?應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2018-09-19
老師,我們是生產(chǎn)型的一般納稅人,企業(yè)名下沒有車,都登記在老板私人名下,那么這些車的加油費(fèi)發(fā)票可以開增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎?
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2018-04-17
您好,微小型機(jī)械制造企業(yè)可以享受國家免征稅政策嗎?我們企業(yè)主要是對外加工,但是都需要開增值稅專用發(fā)票,可以減免嗎?對方還能抵扣嗎?
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2019-02-08
小規(guī)模納稅人在報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫無票收入 一個(gè)季度收入是8萬多,電商類公司,實(shí)際一個(gè)季度的實(shí)際開票銷售額為1500 ,登記類型為公司 。
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2018-04-13
一般納稅人,生產(chǎn)型企業(yè),7月份出口貨物銷售額FOB價(jià) USD10000,此貨物的出口退稅率是13%,7月的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,內(nèi)銷為0,那么7月應(yīng)交增值稅是多少?
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2017-08-22
總公司是一般人,不是小型微利,分公司與總公司合并納稅,分公司增值稅獨(dú)立納稅,分公司獨(dú)立按利潤屬于小微,可否享受六稅兩費(fèi)減免政策?
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2022-09-22
(1以交款提貨方式銷售 A型小汽車 10 輛給汽車銷售公司,每 輛不含稅售價(jià) 15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款 150 萬元.款項(xiàng)已全部收回。
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2023-10-13
將50臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器,作為福利分配給本公司行政管理人員,該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12,000元,市場售價(jià)為15,000元,不含增值稅。
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2022-03-05
老師您好,公司是主營旅行社服務(wù)的企業(yè),享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,2016年第三季度不含稅收入86407.76元,本季度這樣申報(bào)增值稅對嗎?
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2016-10-13
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