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不用應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅這個(gè)科目的話,是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
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2018-08-15
本月進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只做了銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,下月繳納增值稅時(shí),直接借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款可以嗎
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2022-02-21
在18年抵扣增值稅的時(shí)候抵扣了17年已計(jì)入管理費(fèi)用的稅控盤費(fèi)用,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢,比如,之前應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是30000,后面實(shí)際18年支付了28000,申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了17年的2000,已經(jīng)跨年度了呀,那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)里
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2018-10-10
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,之前增值稅費(fèi)通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在沒有用這個(gè)科目了,但是這個(gè)二級科目下掛著5分款,能把這個(gè)幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢,麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方有余額是不是要和申報(bào)表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
老師,6月開回來的專票,7月還認(rèn)證不了,是不是6月的賬面上要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對嗎?
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2020-07-06
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后,余額在借方,貸記-19490103而金馬商貿(mào)營業(yè)期 業(yè)務(wù)34,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后,余額在借方,為什么不是貸記-480,卻是借480
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2018-09-19
公司的車過戶了賣了,原來進(jìn)來的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額,想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來?
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2023-12-08
進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額,這幾個(gè)的關(guān)系是什么,我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
請問,老師,公司是小規(guī)模納稅人,購買了金稅盤及報(bào)稅盤,收到了增值稅專用發(fā)票共720元,收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票,請問,所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么,分錄我這樣做可以么,購入時(shí),借:管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸:銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸:銀行存款 抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸:管理費(fèi)用么?
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2016-10-19
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬,已驗(yàn)收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅,導(dǎo)致有一部分稅額留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),記在了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方,是不是方向錯(cuò)了,請問如何在今年做賬目調(diào)整,會計(jì)分錄是怎么做?
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2018-04-09
就是認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,月底到了,把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到哪兒?未交增值稅? 再從轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交?
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2016-12-28
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬元,假如收入是1萬元的分錄是不是這樣做,借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅291.26,然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀?
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2017-05-24
老師,比如現(xiàn)在是4月1號了,我開始申報(bào)增值稅和其他稅種,同時(shí)繳納各種稅款,繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該填寫記賬憑證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里,還是裝訂在4月份的憑證里面?
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。”這個(gè)會計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師,你好,我們公司是一般納稅人,想問下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目,是看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎?
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2021-03-26
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2022-04-07
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