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年末一定要提取盈余公積金嗎?
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2017-03-09
科目余額表1-末級(jí)是什么意思
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2019-10-29
月末余額和下個(gè)月月初余額不一樣是什么原因?qū)е碌?/span>
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2015-12-04
2018年的期末余額數(shù)據(jù)表是平衡的,結(jié)轉(zhuǎn)后2019年的期初余額表數(shù)據(jù)不平衡。2019年的1月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,從3月份開始發(fā)生業(yè)務(wù)的。我結(jié)轉(zhuǎn)過來后問題1.發(fā)現(xiàn)期末余額借方少了一筆鐵二局的過磅費(fèi)1695元,我怎么處理;2.結(jié)轉(zhuǎn)前后兩張表的合計(jì)相差316875元,是我記鐵二局過賬運(yùn)費(fèi)金額,我應(yīng)該怎么處理呢
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2020-01-01
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中,還是直接像您做的這個(gè)分錄這么做?
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2018-07-13
老師,期末存貨和期末商品庫(kù)存額,這2個(gè)概念如何理解?
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2019-06-21
老師請(qǐng)問一下轉(zhuǎn)讓股權(quán)是未分配的期末-期初數(shù)嗎?還是直接看期末數(shù)?
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2019-11-26
資產(chǎn)負(fù)債率是=負(fù)債(年初數(shù)+期末數(shù))/資產(chǎn)(年初數(shù)+期末數(shù))嗎?
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2017-04-17
利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的年報(bào),是用23年12月的期末金額做期末金額,22年12月的期末金額做期初金額嗎?沒有調(diào)整過
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2024-02-03
今年國(guó)家不是出了個(gè)政策,期末留抵稅額可以退稅嗎,那我現(xiàn)在申請(qǐng)的購(gòu)房發(fā)票,掃描以后可以申請(qǐng)退稅嗎
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2022-05-16
一、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計(jì)算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 老師這里的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是指什么意思啊?
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2022-04-10
老師,期末留抵稅額需要編制會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2020-05-10
就是月末銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都有余額嘛?
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2017-06-19
老師,月末進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)有有余額嗎?
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2021-02-24
生產(chǎn)成本年末有余額怎么處理?
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2017-03-28
老師,月末現(xiàn)金余額太大怎么辦
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2018-11-04
在填列資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),以下表達(dá)正確的有( )。 A.應(yīng)付賬款項(xiàng)目=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)賬貸方余額+預(yù)付賬款所屬明細(xì)賬貸方余額 B.預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng)目=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)賬借方余額+預(yù)付賬款所屬明細(xì)賬借方余額-和預(yù)付賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備期末余額 C.應(yīng)收賬款項(xiàng)目=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)賬借方余額+預(yù)收賬款所屬明細(xì)賬借方余額-相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備期末余額 D.預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)賬貸方余額+預(yù)收賬款所屬明細(xì)賬貸方余額
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2022-03-25
老師,我申報(bào)2019年三季度所得稅,我們公司用友軟件里的工式?jīng)]對(duì),我用余額表填寫資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的期末余額我是按2019年1_9月的余額表填的,期初余額這列我是按2018年12月的余額表填的對(duì)嗎?利潤(rùn)表本月數(shù)我是按照2019年6-9月的余額填的,本年累計(jì)我是按照2019年1-9月的余額表填的對(duì)嗎?
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2019-10-15
資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平,年末余額怎么不平,是什么原因?
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2018-11-05
您好,請(qǐng)問平行記賬中預(yù)算會(huì)計(jì)每月月末有哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)?比如財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政撥款結(jié)余,經(jīng)營(yíng)結(jié)余等需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是只有年終結(jié)轉(zhuǎn)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月末要把收入和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余,預(yù)算會(huì)計(jì)需要嗎
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2019-05-20
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