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我們公司是小微企業(yè),月銷售收入不滿3萬就不用繳增值稅,我每次收到銷售收入是做借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金------增值稅, 那我該什么時(shí)間做那筆免稅的分錄呀?怎么做?
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2016-05-31
小規(guī)模納稅人對外實(shí)現(xiàn)的銷售收入 借 應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人進(jìn)貨 借 庫存商品 貸 應(yīng)收賬款 進(jìn)貨就不需要確認(rèn)增值稅了,并入商品價(jià)格對吧?
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2020-05-15
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類里面的營業(yè)收入是指申報(bào)增值稅時(shí)的收入還是還要包含補(bǔ)貼收入和營業(yè)外收入呢?
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2018-07-10
企業(yè)已經(jīng)年報(bào),匯算清繳要調(diào)增一筆無票收入,增值稅,城建稅已補(bǔ)繳納,現(xiàn)這筆無票收入如何匯算清繳
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2018-05-18
第一季度的銷售收入為157244.64元,其中自開票9847.71元,發(fā)票銷售金額為142822.99元。總收入合計(jì)應(yīng)納增值稅額4579.94元,減免稅控盤820元,應(yīng)繳納3759.94元,發(fā)票銀行已經(jīng)扣款4284.69元,應(yīng)補(bǔ)繳增值稅-524.75元。這個分錄該怎么做?還有地稅的附加稅金是按照減免后的計(jì)提,還是按照實(shí)際銷售收入的稅額計(jì)提?
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2017-07-12
老師,增值稅申報(bào)表的主表里面的,看全年累計(jì)總收入,是如圖我標(biāo)記的1+2嗎?2745424.65+131029.85??
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2020-03-31
老師,稅負(fù)率=當(dāng)期已交增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入,沒有有進(jìn)項(xiàng)的情況下增值稅稅負(fù)是0.17是嗎,電子商務(wù)的增值稅負(fù)是不可能等 于增值稅稅負(fù)3.5是嗎?
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2016-11-21
老師,小規(guī)模減免增值稅,對應(yīng)的附加稅和水利基金都要記入營業(yè)外收入嗎
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2020-04-20
老師,請問減免增值稅,附加稅也是要做營業(yè)外收入嗎
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2019-12-24
季度報(bào)小規(guī)模 減免增值稅 我需要在9月結(jié)轉(zhuǎn) 還是可以在10月結(jié)轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入?
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2017-10-10
你好 想咨詢一下做賬問題 上個季度小規(guī)模開了普票 但是沒過30萬 減免增值稅 但是上個季度我忘了直接計(jì)提了附加稅進(jìn)營業(yè)外收入 請問有什么要緊的嗎 這個月用做處理嗎
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2020-07-02
11月20日,學(xué)校組織學(xué)生開展制作手工藝品出售活動,獲得銷售收入10300元,按規(guī)定其所獲銷售收入應(yīng)繳增值稅及其附加稅330元,并用現(xiàn)金付訖。 老師,我現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)學(xué)校會計(jì)實(shí)操,為什么這個分錄不是這樣做呢?借銀行存款,貸經(jīng)營收入,貸應(yīng)交增值稅。而是做成這樣 借:經(jīng)營支出 貸 :應(yīng)交增值稅呢 謝謝老師
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2018-02-25
6月10日將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司員工每人一件其中生產(chǎn)工人400人總部管理人員100人該批產(chǎn)品市場銷售價(jià)格為每件2千元不含增值稅每件單位成本1200元不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)編制發(fā)放福利時(shí)視同銷售確認(rèn)收入時(shí)的會計(jì)分錄
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2022-12-08
老師:銷售收入沒有確認(rèn),可以給對方開增值稅發(fā)票嗎?
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2020-07-17
是小規(guī)模公司,第一季度銷售收入不足9萬,做了免征增值稅申報(bào),城建附加稅是不是也直接做0申請呢?
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2017-04-10
一季度銷售收入未達(dá)到9萬元的收入賬務(wù)處理?減免增值稅部分記什么科目?
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2017-05-16
是私立醫(yī)院 已經(jīng)備案免增值稅了 那確認(rèn)收入的時(shí)候 還要做貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅嗎?這個 應(yīng)該不用做了吧 都已經(jīng)免了 還應(yīng)交什么
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2018-09-14
(三)某生產(chǎn)性企業(yè)。年銷售收入(不含稅)為900萬元。可抵扣購進(jìn)金額為500萬元。增值稅稅率為9%,年應(yīng)納增值稅額為45萬元。試進(jìn)行納稅賽劃?
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2022-04-23
甲企業(yè)出售一批A材料,價(jià)款60000元,應(yīng)交增值稅13%,增值稅稅款7800元,款項(xiàng)已收到,存入銀行,材料的實(shí)際成本40500元。確認(rèn)收入是多少,會計(jì)分錄怎么寫
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2023-11-03
老師,新公司20年開帳,匯算清繳企業(yè)所得稅零申報(bào)了,20年的發(fā)票21年才收到,我可以不做年度調(diào)整,把收到的發(fā)票全部在20年當(dāng)期計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎
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2021-09-25
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