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A公司自行建造的一條生產線在2019年年末投入使用,2020年開始計提折舊。該生產線成本為1540萬元,預計使用5年,預計凈殘值40萬元。在采用年數總和法計提折舊的情況下,2021年該設備應計提折金額為________萬元。
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2021-09-26
12月做暫估入庫,暫估結轉。等明年2月份票回來了,怎么做賬。怎么結轉呀
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2022-01-17
沒有收到供應商發票,當月做暫估入庫,次月沖會暫估入庫,結轉上月成本?
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2022-02-24
老師沖暫估款這個分錄,我寫的對嗎 借:應付賬款-暫估款 貸:主營業務成本
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2022-03-17
以前暫估的成本,后續未有發票,成本應該已結轉怎么辦,暫估余額在賬面
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2020-07-18
暫估的發票,最遲可以暫估到12月份底還是來年所得稅匯算清繳之前呢?
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2018-12-24
公司(小規模納稅人)吸收合并必須資產評估機構出具的資產評估報告嗎?
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2021-06-29
應付賬款 暫估入賬時是含稅價 收到票后沖暫估是不含稅價 這種可以嗎?
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2018-11-02
19年有暫估成本,后來收到票一直沒有沖這筆暫估,現在應該怎么做賬呢?
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2024-05-08
商貿公司,上期暫估價格較低,沖暫估后導致本期加權價格很高,怎么調整?
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2017-09-18
運費估價借:管理費用-運費貸:應付賬款-估價,要是發票來個以后怎么沖回
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2019-04-12
為什么未認證的進項發票也要做暫估?貨到票未到不是才需要做暫估嗎?
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2021-11-22
老師,我6月做賬暫估入庫了一些產品,單價是自己估算的一個,7月稅票回來了,暫估的價格比實際的高,我7月做賬時是不是要把之前未收票暫估數給沖了,然后在做一張正確的6月暫估數嗎,另外我6月暫估的金額高了,結成本也結多了,我把多記的成本沖了,7月做賬是不是要按照稅票回來正確的數據在來做6月的暫估和結成本
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2016-08-09
老師你好,暫估成本時,借:主營業務成本-暫估10萬 貸:應付賬款-暫估10萬! 那么現在發票收不到了,之前暫估的怎么做分錄沖掉呢,所得稅年報時候已經調整了,會計賬務怎么處理
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2021-07-13
老師,您好,我們公司19年12月暫估了21萬庫存商品,全部結轉主營業務成本了,但是今年1月收到了6萬費用發票,想沖暫估,我還用調12月的賬嗎?庫存商品暫估調成管理費用暫估
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2020-02-20
老師,請問什么時候做暫估收入入賬,會計分錄怎么寫?暫估了收入需要繳稅嗎?暫估收入這個有沒有具體的稅務文件呢?我們在沒開票沒收到錢的情況下是不是就需要做暫估呢?
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2021-11-29
現在做以前8月份的賬, 有一個業務8月份產生了實質勞務,10月才開票,當時沒票沒款,暫估收入的話,是否暫估進項稅?如果不暫估,10月開票如何處理?如果暫估,10月開票如何處理?
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2020-11-05
2019年10月-11月份暫估成本12萬元,分錄是 材料入庫 借:庫存商品-暫估 12萬,貸:應付賬款-暫估 12萬 并且結轉成本了借:主營業務成本 貸:庫存商品-暫估 現在發票回來了,請問如何沖銷調整?
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2020-05-26
貨物到了,因為發票還還沒到,就寫了暫估入 借:原材料 2477.07(不含進項稅額的) 貸:應付賬款/暫估入賬 2477.07 發票到了 借:暫估入賬 2477.06 進項稅額 222.94 貸:應付賬款 2700 這個暫估入賬還差0.01怎么辦
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2025-03-06
老師,我們公司是裝修公司,因為上個月沒有成本發票,我做成本的時候只是暫估成本,借:主營業務成本-暫估貸:其他應付款-暫估,這個月有成本發票了,我該怎么做,沖減以前的暫估
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2018-12-28
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