
購(gòu)進(jìn)原材料應(yīng)付賬款暫估入賬分錄怎么寫,進(jìn)項(xiàng)稅額暫估入賬怎么處理 暫估入賬后實(shí)際付款時(shí)分錄怎么寫
答: 你好,借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 暫估的時(shí)候不需要估計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
對(duì)于12月發(fā)生的電信費(fèi),12月付的款,但是對(duì)方是次年的1月開票,我們公司8號(hào)結(jié)賬,對(duì)方趕在結(jié)賬前把發(fā)票給了過(guò)來(lái),結(jié)賬前這個(gè)發(fā)票我該如何入賬?應(yīng)該按照發(fā)票未到暫估入賬嘛?還是借費(fèi)用,借待認(rèn)證,待預(yù)付賬款(因發(fā)票開在次年,當(dāng)月無(wú)法抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期末可以有余額嘛?
答: 你好,同學(xué) 你的發(fā)票金額1月開具,正常是記入23年賬務(wù)處理,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
委托加工物資未付款未收到票,先暫估入賬了,這個(gè)月收到票付款沖回,然后委托加工物資的發(fā)生額出現(xiàn)貸方差異,就是進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)字,這個(gè)情況怎樣解決?我需要怎么做?
答: 你好,這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)差異的,你原來(lái)的怎么做怎么沖,收到票按照票重新做,怎么會(huì)有差異呢。


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2025-03-06 14:44
歲月靜好老師 解答
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2025-03-06 15:01
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