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房產公司2018.2月預售商品房一套,合同約定分期付款,第一筆預收款當月收到并已開出預售發(fā)票,第二筆款約定客戶要在2018.12月底前付清。 第二筆款收到的時候,價稅分離計算預繳增值稅時用1+10%還是1+11%?到期交房開正式發(fā)票的時候,增值稅稅率是11%還是10%?
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2018-12-03
請問,物業(yè)公司預收物業(yè)費等是預收當期繳納增值稅還是按期分期繳納?
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2019-02-10
老師好,我這個是手工賬,應收賬款,期初余額是1741.74元,本期應收3829.28元,有退貨2717元,本期收賬款2485元,我們又退給客戶退貨貨款1788元,老師您幫忙給算一下應收余額是多少.
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2021-09-02
某企業(yè)按備抵法進行壞賬損失的核算采用應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,比例為5%.201 8年年末應收賬款余額為1000000元,2019年債務人甲公司遭受重大火災,應收甲公司銷貨款20000元無法收回,確認為壞賬損失。同年,債務人乙公司破產,應收乙公司銷貨款1 5000元無法收回,確認為壞賬損失。2019年年末應收賬款余額為1200000元。假設該企業(yè)于201 8年首次計提壞賬準備。 要求:試計算2019末該企業(yè)應計提壞賬準備金額
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2020-06-28
摘要是材料多余款,收款人是本公司。分錄應該怎么做?
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2022-06-14
1.龍怡公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應收賬款余額百分比法計提壞賬準備。2017年12月 31日“壞賬準備”賬戶余額為24 000元。2018年10月將已確認無法收回的應收賬款12 000元作為壞賬處理,當年末應收賬款余額為1200 000元壞賬準備提取比例為3%。2019年6月收回以前年度注銷的應收賬款3 000元,當年末應收賬款的余額為1000 000元壞賬準備提取比例由原來的3%調高到5%。要求作出相關的賬務處理。 2.龍怡公司于2019年6月1日收到某公司當日簽發(fā)的帶息票據一張,用以償還前欠購貨款,票據面值為100 000元,期限為三個月,年利率為6%,不帶追索權。2019年8月1日公司因資金緊張,將該商業(yè)匯票向開戶銀行貼現,貼現率為9%,貼現款已收存銀行。要求: ①計算貼現期、到期值、貼現利息和貼現凈額。 ②作出相關的賬務處理。
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2022-03-12
老師,你好,公司員工前期墊付公司費用我們借,管理費用,貸,其他應付款,后期該員工又從公司預支了一部分費用,我們是做的借,其他應收款,貸,銀行存款,那這種情況,我們可以把其他應收款和其他應付款對沖嗎?
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2021-07-07
要求:1、分析案例中的負債在確認期間每年的賬面價值與計稅基礎,從中分析得出每年增加的暫時性差異。 2、假設每年會計利潤總額均為1000萬元,那么每年的應納稅所得額為多少? 【案例】某企業(yè)于2019年12月份,收到預售商品房款2000萬元,因不符合收入確認條件,將其作為預收賬款核算。而稅法規(guī)定,該預收賬款應計入取得的當期應納稅所得額,計算繳納所得額(即取得當年就要作為應稅收計稅,未來期間再將該收入給予抵扣)。 2020年1月份,對預售商品開具銷售發(fā)票,確認收入。
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2021-04-20
請問老師,應收賬款的年末余額和應收賬款周轉期用什么公式計算?期待和感謝您的回答
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2021-08-19
我公司收到一筆預收貨款,產品還沒有發(fā)出,這個分錄怎么寫,發(fā)出產品后又應該怎么寫
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2019-12-05
如果沒有一下條件的分錄如何做“為了早日回收賬款……”
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2021-11-22
請問企業(yè)法人有往來賬做其他應付款后,有公司貨款發(fā)生應收款,這種情況是否要分2個科目還是合在一個科目里核算?
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2019-08-19
為什么長期股權投資取得現金股利和利潤的會計分錄在成本法和權益法下會不一樣
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2020-02-12
老師,您好,公司法人往公戶里匯款,法人說走公司向法人借的款,那分錄是不是:借:銀行存款,貸:其他應付款。那我摘要怎么寫,借款的話,是不是還得在記賬憑證后面附借款合同?
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2020-06-03
前期法人為公司墊付的資金做其他應付款處理,這部分其他應付款需要相關原始憑證嗎?還是說只有銀行電匯的回單附在后面就可以了?
2/2230
2016-04-21
老師,我們公司法人報銷了很多筆費用,但當時賬上沒錢,因此沒有付給他,我就掛的往來款,后期付給他的時候需要一筆一筆分開打款嗎?
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2021-09-23
你好老師!超市生鮮盤點后,求銷售成本=銷售收入-毛利這種算法正確嗎?還是期初庫存+驗收-期末庫存=成本
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2020-07-08
老師,電子承兌私下交易,如果用現金買承兌,分錄:借:應收票據,貸:銀行存款,如果承兌換現金,借:銀行存款,貸:應收票據,這種做法可以嗎?
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2019-05-07
我單位是分公司,非法人制,小規(guī)模企業(yè),獨立核算,注銷前有未分利潤貸方余額,應收帳款借方余額該怎么處理???
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2024-03-18
老師股東分紅30000,沖法人借款,分錄這樣做對嗎:借:利潤分配 30000 貸:應付股利30000;借:應付股利 30000 貸:其他應收款30000;借:應付股利6000 貸:應交稅費-個稅6000;借:其他應收款6000 貸:應付股利6000;借:應交稅費-個稅6000 貸:銀行
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2022-12-29
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