借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社保款941.26 營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社保款 7 貸; 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請(qǐng)問(wèn)借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營(yíng)業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤(rùn)7請(qǐng)問(wèn)借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤(rùn)7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
5日向銀行申請(qǐng)2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請(qǐng)問(wèn)銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬(wàn),當(dāng)天銷售收款收到五萬(wàn)又還給員工,這員工流水五萬(wàn)還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請(qǐng)問(wèn)下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個(gè)人借款墊資,款項(xiàng)必須到公帳上,因?yàn)橐督o合作商,待收回貨款后我要還給他人,對(duì)方不需要利息,這筆款我該以什么名義進(jìn)來(lái),又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)我是在匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個(gè)問(wèn)題,怎么做分錄
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2022-05-14
10月份只計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用—工資
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
11月份發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:銀行存款
11月份繳納社保
借:管理費(fèi)用—醫(yī)保金
其他應(yīng)收款----醫(yī)保金
貸:銀行存款
11月份計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用—工資
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
12月份發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款—醫(yī)保金
分錄對(duì)嗎
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2018-10-26
利息收入一般都用紅字入賬
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -***
借:銀行存款 ***
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個(gè)人的利息。借:銀行存款 貨:財(cái)務(wù)費(fèi)用 。。要交的增值稅。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對(duì)不對(duì)?
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2024-03-25
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報(bào)表上其他應(yīng)收款+60萬(wàn),非流動(dòng)負(fù)債+60萬(wàn),是這樣嗎?
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2019-02-20
公司執(zhí)照沒(méi)下來(lái),在股東(上級(jí)單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉(zhuǎn)我手上。那會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:庫(kù)存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應(yīng)付款)11000 借:其他應(yīng)收款4000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
要求 編制會(huì)計(jì)分錄:
資料:東亞公司2019年發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)7月1日,從銀行借入期限為3個(gè)月的短期借款100000元,年利率為6%,按月計(jì)提利息,到期還本利息,款項(xiàng)收到存入銀行
(2)月末計(jì)提上述款項(xiàng)的利息
(3)8月,東亞公司收到國(guó)家投入資金400000元存入銀行
(4)接受A單位投入生產(chǎn)用全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)款150000元,設(shè)備已交付使用;另一項(xiàng)專利,雙方作價(jià)100000元
(5)8月因公司擴(kuò)大規(guī)模從銀行借入長(zhǎng)期借款1000000元,存入銀行
(6)9月末以銀行存款支付本季度借款利息3000元,前兩個(gè)月已預(yù)提
(7)10月,臨時(shí)借入款項(xiàng)50000元到期,以銀行存款償還
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2021-12-03
(1)溢價(jià)發(fā)行股票,面值100000元,實(shí)際收到發(fā)行款1200000元。已存入
(2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺(tái),協(xié)商作價(jià)150000元。
(3)收到某公司一項(xiàng)專有技術(shù)投資,經(jīng)評(píng)估確認(rèn)其價(jià)值為50000元。
(4)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實(shí)收資本。
(5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付
(6)取得為期6個(gè)月的短期借款100000元,已存入在銀行開(kāi)立的款戶
(7)從銀行借入長(zhǎng)期借款20000元,用于生產(chǎn)車間的擴(kuò)建。已存入在銀行開(kāi)立的
存款戶
(9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。
(10)接銀行通知,長(zhǎng)期借款利息為12000元,長(zhǎng)期借款到期一次還本付息
(11)長(zhǎng)期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元
〈業(yè)務(wù)分錄〉
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2022-05-19
這道題里的應(yīng)收賬款為什么要-2
借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
一借一貸不是就相當(dāng)于抵消了 不用加也不用減呀
而且這是上年度的應(yīng)收賬款2萬(wàn) 和今年有啥關(guān)系
不太能理解 求解
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2020-02-29
融資租賃一臺(tái)車用于運(yùn)輸,24萬(wàn)分兩年還款,每個(gè)月還1萬(wàn)元,其中包含1千元利息,應(yīng)該怎么分錄。借:固定資產(chǎn)24萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款24萬(wàn);還款時(shí)借:長(zhǎng)期應(yīng)付款9千借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1千 貸:銀行存款?
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2019-02-23
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會(huì)計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過(guò)應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過(guò)度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣書(shū)寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
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